同學(xué)您好 一般是會(huì)自動(dòng)生成的
老師請(qǐng)問(wèn),一般人增值稅納稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)現(xiàn)在系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)填入嗎?
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)專票已經(jīng)認(rèn)證,表2怎么填,是不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)?主表都沒(méi)顯示出來(lái)
老師,我們代理商公司的,開(kāi)發(fā)票多稅率的,一般納稅人的,那增值稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)彈出來(lái)數(shù)據(jù),抵扣進(jìn)項(xiàng)了,自動(dòng)提交就好了嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人增值稅申報(bào)表(三)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn),這個(gè)表是填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)呢?我們又9%的不動(dòng)產(chǎn)租賃,我點(diǎn)進(jìn)去填寫(xiě)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)了一個(gè)數(shù)據(jù),其他還需要填寫(xiě)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),增值稅一般納稅人申報(bào)表的增值稅專票和普票的開(kāi)票金額不是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的嘛
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開(kāi)發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說(shuō),他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
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我這邊更新了進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)還是沒(méi)有反應(yīng)。而且換了好幾臺(tái)電腦也是一樣。這是什么原因啊?手動(dòng)好像也填寫(xiě)不了
您有沒(méi)有數(shù)據(jù)初始化,或者重新做一下初始化,還有您確定數(shù)據(jù)勾選確認(rèn)了嗎
嗯嗯,好的,初始化之后可以了,謝謝老師
好的 ,不客氣,這是我們的職責(zé)所在