你把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅填列到附表二的35欄
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)專票已經(jīng)認(rèn)證,表2怎么填,是不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來?主表都沒顯示出來
老師請問,建筑兒一般納稅人,我們在申報(bào)增值稅月報(bào),有預(yù)繳增值稅,已填入表四,主表不是應(yīng)該自動(dòng)帶出來的嗎?現(xiàn)在沒有出來,手輸也不行,是為什么呢?
老師,好。一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證過了。在填申報(bào)表的時(shí)候,認(rèn)證的數(shù)。填到表二哪一行,是手動(dòng)填寫嗎?還是自動(dòng)帶出來的。
老師 增值稅報(bào)表里面沒有顯示進(jìn)項(xiàng)出來是怎么回事呢 我進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證 點(diǎn)了確認(rèn)了
老師,我申報(bào)所屬期2月增值稅的主表一般項(xiàng)目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認(rèn)證抵扣額,是怎么回事啊,這個(gè)稅額是系統(tǒng)自帶出來的,可是明明我2月申報(bào)所屬期1月的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的,為什么會有此月申報(bào)主表中上期留抵稅額欄會自動(dòng)跳出這個(gè)數(shù)呢
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計(jì)入稅金及附加的
好的,由于新企業(yè),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。期末留抵稅額有數(shù)字。這樣就可以了嗎,接下來還要操作什么
可以的,可以留底的,不用再操作什么的
好的,那增值稅分錄要怎么寫,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的
這個(gè)月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
這個(gè)月我做了2個(gè)增值稅分錄,1是進(jìn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))4589 第2個(gè)是銷售,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 739, 不用再結(jié)轉(zhuǎn)這2筆分錄嗎
是的,只要確認(rèn)這兩筆