你好,只要開(kāi)了服務(wù)類(lèi)的發(fā)票,第一列必須填寫(xiě),如果你是差額交稅的,填寫(xiě)后面的扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 只需要填寫(xiě)第一列加稅合計(jì)的收入就可以的。
老師您好,我還想請(qǐng)教一下,填報(bào)增值稅申報(bào)表,附表三怎么填?現(xiàn)在直接出來(lái)的是這些數(shù)字,需要我額外填什么嗎?服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目是在什么情況下能扣除?。课抑耙恢笔遣还芩?,也不填寫(xiě)的
老師請(qǐng)問(wèn)下社保申報(bào)時(shí),稅務(wù)系統(tǒng)中個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù)他會(huì)自動(dòng)帶出來(lái),單位繳納的基數(shù)需要自己去填寫(xiě),那是不是填寫(xiě)和個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)一樣的?
老師,你好,我們小規(guī)模租賃行業(yè),季度申報(bào)增值稅,有個(gè)減免申報(bào)表,其中 紅色圈起來(lái)的需要填寫(xiě)嗎?第二張圖片,服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目,是什么情況下才需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人增值稅申報(bào)表(三)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn),這個(gè)表是填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)呢?我們又9%的不動(dòng)產(chǎn)租賃,我點(diǎn)進(jìn)去填寫(xiě)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)了一個(gè)數(shù)據(jù),其他還需要填寫(xiě)嗎?
增值稅納稅申報(bào),其中金稅盤(pán)那個(gè)280可以那個(gè)減免的,填寫(xiě)了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這兩個(gè)表已經(jīng)填了,然后那它那個(gè)主表里不會(huì)帶出來(lái)數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒(méi)有帶出來(lái)?一般來(lái)說(shuō)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自己帶出來(lái)的?還是要手動(dòng)填寫(xiě)的?
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫(xiě)清楚是無(wú)票支出,這樣攤銷(xiāo)長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無(wú)票攤銷(xiāo)了多少是吧
老師我的意思是無(wú)票攤銷(xiāo)的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
我公司租房,用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問(wèn)一下,出口一批貨物,因?yàn)槭瞧垂竦?,所以提單是一份總提單,然后因?yàn)橐呀?jīng)到港了,貨代表示無(wú)法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報(bào)關(guān)單有區(qū)別,這個(gè)有什么辦法解決嗎?
請(qǐng)教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷(xiāo),匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒(méi)有做匯算個(gè)稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷(xiāo)清稅證明咋開(kāi)具,具體步驟
叉車(chē)?yán)锩婕拥牟裼陀?jì)入什么科目
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒(méi)票,然后按10個(gè)月攤銷(xiāo),每月攤銷(xiāo)1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷(xiāo)了多少啊,有啥好方法沒(méi)有,可以一下查出無(wú)票攤銷(xiāo)了多少
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好的,老師,第一列我點(diǎn)進(jìn)去系統(tǒng)自動(dòng)就有了,第二、三列的期初余額本期都不用管是嗎?
是的,其他的都不需要填寫(xiě)。