您好,能拍我看下嗎?
您好,老師,請(qǐng)問一下,我在新電腦上重新下載了個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)(自然人電子稅務(wù)局扣繳端),如何才能讓之前的人員信息在我這臺(tái)電腦上顯示呀
老師你好,麻煩問一下個(gè)稅系統(tǒng)之前在另外一個(gè)電腦上報(bào)的,為什么重新下載到這個(gè)電腦之后就不顯示之前的人員信息了?是不是還需要重新采集呢?
老師,我的電腦重裝了系統(tǒng),登錄自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,顯示這個(gè),該怎么處理
8月份填過一次采集人員信息。9月份忘記個(gè)稅申報(bào)了,9月份我電腦重做系統(tǒng)了,現(xiàn)在10月份,我電腦重新下載了 電子稅務(wù)局扣繳端,登錄以后提示信息采集,里面之前8月填過的人員也沒有信息了。請(qǐng)問老師,這個(gè)人員采集是每個(gè)月都要重新填嗎?還有這個(gè)提示里寫的實(shí)名方式登錄,是誰的實(shí)名???法人的嗎?
老師你好,個(gè)稅更換電腦后,在新電腦上顯示在職人員0人,故重新采集了個(gè)人信息,但是操作失誤,把受雇類型選擇了其他,且報(bào)送成功。這是時(shí)候上網(wǎng)查詢,知道需要把舊電腦的個(gè)稅資料拷貝過來,但是拷貝之后,新電腦上顯示人員采集信息正常,但是個(gè)人個(gè)稅手機(jī)端卻顯示人員已離職,這是什么情況?應(yīng)該怎么辦?如果我在新電腦重新錄入人員信息,把受雇類型填寫雇員,且任職日期填寫上呢?會(huì)恢復(fù)正常嗎?我查詢說人員受雇類型選其他的話,代表沒有受雇我關(guān)系
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請(qǐng)問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
麻煩老師看一下
例如在申報(bào)本納稅年度屬期1月時(shí)“是否直接按照6萬元扣除”選擇了“是”,累計(jì)減除費(fèi)用按照6萬元扣除,但是在本屬期申報(bào)時(shí),“是否直接按照6萬元扣除”改成了“否”,在稅款計(jì)算時(shí)就會(huì)出現(xiàn)此提示。上述舉例反之亦然。 處理方法: 查看提示中人員屬期1月份的累計(jì)減除費(fèi)用是否直接減除了6萬元。 圖片 1、如果是直接減除了6萬,則點(diǎn)擊“綜合所得申報(bào)”→“正常工資薪金收入”或“勞務(wù)報(bào)酬(保險(xiǎn)營(yíng)銷員、證券經(jīng)紀(jì)人、其他連續(xù)勞務(wù))→“更多操作”→“減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”,將提示中的相應(yīng)人員的“是否直接按照6萬元扣除”欄選擇“是”,然后進(jìn)行確認(rèn)即可?!?圖片 2、如果沒有直接減除了6萬,則需在“減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”名單內(nèi)將提示中的相應(yīng)人員的“是否直接按照6萬元扣除”欄選擇為“否”,然后進(jìn)行確認(rèn)。 以上處理完畢后,返回到本屬期進(jìn)行稅款計(jì)算、發(fā)送申報(bào)就可以了