同學你好 對的 自動提交就行了
老師,我們代理商公司的,開發(fā)票多稅率的,一般納稅人的,那增值稅申報系統(tǒng)自動彈出來數(shù)據(jù),抵扣進項了,自動提交就好了嗎?
老師,請問一下一般納稅人增值稅申報表(三)服務(wù)不動產(chǎn),這個表是填寫什么數(shù)據(jù)呢?我們又9%的不動產(chǎn)租賃,我點進去填寫的時候系統(tǒng)自動帶出來了一個數(shù)據(jù),其他還需要填寫嗎?
老師,我們是一般納稅人,今天在申報的時候,系統(tǒng)自動出現(xiàn)了以上數(shù)據(jù),上月(一月)我們沒有開票,這月申報,我要把以上數(shù)據(jù)刪除,還是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不管他。
請問老師,增值稅發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費那里申報比帳上面多了一毛,怎么操作了,我發(fā)現(xiàn)是今年一月份進項那里系統(tǒng)自動生成是錯的,當時沒看出來,現(xiàn)在才看出來,搞不懂系統(tǒng)自動生成怎么會多了一毛出來的
您好老師,個體工商戶的申報表系統(tǒng)自動申報完了,就不用管了嗎?但是我們開了增值稅專票喲,是不是得交稅呀,怎么系統(tǒng)沒有顯示看專票的數(shù)據(jù)呀?謝謝
老師沒超6萬還有企業(yè)申報個稅年度匯算嗎
公司如果沒實繳能注銷么?
老師,個稅工資薪金稅率表是多少
分公司獨立核算,總公司可以直接打錢給分公司嘛?需要還嘛?或者有別的手續(xù),希望北京有相關(guān)經(jīng)驗的老師幫忙回答一下
之前月份收到的進項專票已經(jīng)在之前月份勾選認證,現(xiàn)在對方開來紅沖發(fā)票,已經(jīng)在賬務(wù)上做了進項轉(zhuǎn)出,需要在電子稅務(wù)局系統(tǒng)進行操作嗎?
老師,我25年的期初余額忘了錄入24年的盈余公積期末數(shù),是不是要反結(jié)賬25年的數(shù)據(jù),才能改期初數(shù)據(jù)呢
其他應(yīng)付款科目余額表余額可以在借方么?在借方是不是需要調(diào)整?
老師你好想問一下 上期留底這期要抵扣掉會計分錄怎么處理
小規(guī)模企業(yè),與事務(wù)所簽訂的所得稅匯算清繳服務(wù)審計合同需要繳納印花稅嘛
營業(yè)利潤和營業(yè)收入凈額,是在利潤表里份那部分