你好,政府補助是營業(yè)外收入,無需填減免稅申報明細
小微企業(yè)有政府補助,需要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎? 填第幾行
增值稅小規(guī)模納稅人季度未達起征點,需要填寫申報表B44增值稅免稅申報明細表嗎,還是直接在B38表中第10行填寫小微企業(yè)免稅銷售額就可以
是請問非小微企業(yè)的減免稅收入 匯繳時填寫在一般企業(yè)收入明細表中的政府補助得利處嗎
請教老師,小規(guī)模納稅人,22年第四季度的收入未超過45萬,增值稅申報表是填在第10行—小微企業(yè)免稅銷售額,還是第12行—其他免稅銷售額?如果填在第10行,還需要填增值稅減免稅申報明細表嗎?
老師 小微企業(yè)的六稅兩費減半政策 需要填增值稅減免明細表嗎
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
那什么情況下要填免稅申報明細
你好,比如現(xiàn)在按照1%開專票,減免2%要填
不明白,有那些情況才填免稅收入
你好,平時這個表基本沒有要填的,但是現(xiàn)在疫情期間,小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠為按1%征收,那就有要填的情況了,1,季度銷售收入大于30萬,按照1%計算增值稅時要填,2 銷售 雖然小于30萬,但是有專票開具時也要填,要不我把小規(guī)模納稅人增值稅申報表季報填寫步驟及相關賬務發(fā)你郵箱,你仔細看下?有不懂再問我,可以不?
你好,我們是一般納稅人,什么情況下會填
你好,你稍等下,我現(xiàn)在馬上要開會,遲點回復你吧
有那些情況可以填寫減免得得額
你好,一般納稅人這個表,主要是填寫開票系統(tǒng)的稅控設備購置款和每年的維護費,其他的一般企業(yè)是沒有需要填的
哦,你原來說的是所得稅申報???那開始怎么說是增值稅呢,等我會開好吧
好的謝謝那國債利息放那
你好,你這個是季度申報表,這些減免所得,需要經(jīng)過稅局備案狗才可以減免的,國債利息收入作為投資收益,合計到本年利潤里了,一般是沒有的,是本期度享受減免所得額優(yōu)惠政策(包括農(nóng)、林、牧、漁項目和國家重點扶持的公共基礎設施項目、環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目、集成電路生產(chǎn)項目以及符合條件的技術轉讓項目等)項目和金額情況。