資產(chǎn)損失≠資產(chǎn)減值 / 信用減值損失,資產(chǎn)損失是實際發(fā)生且符合稅法規(guī)定的損失;資產(chǎn)減值、信用減值是會計計提,稅法一般不認,實際損失才可能扣?,F(xiàn)在申報資產(chǎn)損失不用報送資料,相關資料企業(yè)留存?zhèn)洳?,比如損失發(fā)生的證據(jù)、責任認定等。
老師你好,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調整項目表的資產(chǎn)減值準備金與納稅申報表的資產(chǎn)減值損失是一個意思嗎?
企業(yè)所得稅年報A105000中33列資產(chǎn)減值準備金,是按照利潤表上的信用減值損失加資產(chǎn)減值損失的數(shù)來填嗎?當年存貨有轉回,那我是根據(jù)計提-轉回來填,還是直接按照利潤表上的來填
1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【1785234.22】元; 2.您單位填報的《利潤表》“資產(chǎn)減值損失”本期金額為:【0】元; 3.您單位填報的申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”金額與《利潤表》中填報的“其他資產(chǎn)減值損失”兩者存在差異,若《利潤表》中“資產(chǎn)減值損失”損失以負數(shù)列式的,兩者絕對值需要相等,請核實。老師我這咋弄,我這利潤報表里是在資產(chǎn)減值損失和信用減值損失里,那我這年報里往哪填呢
老師,圖片所示的第一題第三先問解析給你18年不計提減值準備,這是為啥呢?19年計提的分錄,借方資產(chǎn)減值損失,表示企業(yè)增加了50的損失,貸方表示企業(yè)增加了50的減值準備嗎
年度所得稅納稅申報表,A表,是不是自動生成數(shù)據(jù)的? 這表有資產(chǎn)減值損失。 請問資產(chǎn)減值損失和信用資產(chǎn)損失有什么區(qū)別? 然后利潤表上資產(chǎn)減值損失,沒有信用資產(chǎn)損失,是不是資產(chǎn)減值損失就填0
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
明白了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝