未交增值稅是“應(yīng)交稅金”的二級明細(xì)科目,該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時無發(fā)生額,月末結(jié)賬時,當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為貸方余額時,為應(yīng)交增值稅,應(yīng)將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未交的增值稅; 當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為多交增值稅時,應(yīng)將其多交的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的借方,反映企業(yè)多交的增值稅。 在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅科目下增設(shè)轉(zhuǎn)出未交增值稅專欄,記錄一般納稅企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅。
老師,能否解釋一下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅》這個科目嗎
老師你好問一下,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 我不太懂這個分錄是什么意思,你能給我解釋一下嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)月末咋結(jié)轉(zhuǎn),,是先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎,再從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) -未交增值稅(或借方) 這一部不太明白 有些人好像不是按照什么做的,是這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 能不能解釋一下
老師,我用了個財務(wù)軟件,這兩個科目我分不太清:222100101應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,2221002應(yīng)交稅額-未交增值稅,能為我解釋下嗎?
老師現(xiàn)在個人開發(fā)票給公司公司要代扣代繳個人稅嗎?開的是建筑服務(wù),工程服務(wù)
老師你好!稅務(wù)局的老師發(fā)來一張2023年的發(fā)票,說是給我們開票的公司是有問題的公司,讓我們納稅調(diào)增,但我查了自己的賬上以前是沒有報銷過那張發(fā)票,但是那張發(fā)票確實是那個公司開給我們公司的,請問這種的怎么處理呢?
老師請問一下,去年開了張收入的發(fā)票(比如金額1萬,今年要求沖紅,新開張發(fā)票(金額2萬),這怎么做帳呢?
老師,小規(guī)模生成一般納稅人,開票金額2千萬以下 稅率2.5%嗎?聽其他會計說的,但是我沒懂,還有這種說法嗎
匯算清繳中A107041表中本年企業(yè)總收入包括哪些收入?包括利息收入嗎?
老師,賬面銀行余額在與銀行余額核對時,發(fā)現(xiàn)金額差異,賬面比銀行多做了一筆收款的賬,在做銀行余額調(diào)節(jié)表的時候,是調(diào)成與銀行一致,還是調(diào)成與賬面一致呀?
老師,您好,購買庫存商品,已付款還沒有收到貨,計入什么科目呢
對公賬戶可以交學(xué)費(fèi)嗎
老師,我們與其他公司有買賣合,200萬元,但是甲方委托個人給我們打款,有委托書。我做賬時候怎么做分錄,有什么風(fēng)險嗎?
老師,一家企業(yè)要做注銷審計,資產(chǎn)負(fù)債表全部為0但是業(yè)務(wù)活動表匯總下來還有凈資產(chǎn)變動額,應(yīng)該如何處理呢?