納稅調(diào)整明細(xì)表30欄賬載金額填寫稅收金額不填寫。
老師, 企業(yè)發(fā)生了11萬元的無票支出項(xiàng),請(qǐng)問匯算時(shí)納稅調(diào)整表如何填報(bào)調(diào)增金額?
在做企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),填寫了職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,導(dǎo)致納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表產(chǎn)生了全部調(diào)增金額是什么原因?
在做企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),填寫了職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,導(dǎo)致納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表產(chǎn)生了全部調(diào)增金額是什么原因?
老師,請(qǐng)教關(guān)于福利費(fèi)在所得稅匯算清繳中填報(bào)問題。假設(shè)22年福利費(fèi)支出500元,300元沒有取得稅前扣除發(fā)票,這種如何填報(bào)。如果500元填報(bào)到職工薪酬明細(xì)表,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按比例納稅調(diào)增,如果再把300元在納稅調(diào)整明細(xì)表中做無票調(diào)增,這樣就會(huì)重復(fù)調(diào)增了。舉個(gè)最極端的例子,假設(shè)500元全部無票,這樣填報(bào)調(diào)增額最終大于發(fā)生額了,明顯不合理。請(qǐng)教老師關(guān)于無票福利費(fèi)這塊如何填報(bào)。
老師,你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳表中納稅調(diào)整明細(xì)中,業(yè)務(wù)招待支出賬載金額和稅收金額如何填寫
老師請(qǐng)問股東老板以前開工資前幾年在本公司退休就在沒有開資,如果現(xiàn)在要給開工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝??!
電子稅務(wù)局法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不到進(jìn)不去咋辦
給農(nóng)民工田地的租賃費(fèi)核算成本,怎么寫會(huì)計(jì)分錄,怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)
外貿(mào)公司以DDP成交的訂單,海運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)及境外的貨物派送費(fèi)都是交由貨代公司,那貨代公司應(yīng)給外貿(mào)企業(yè)開具什么項(xiàng)目大類及名稱的發(fā)票,是免稅的還是帶稅點(diǎn)的發(fā)票呢?
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶開的是差額票,開的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時(shí)候銷售收入應(yīng)該寫多少呢?怎么寫分錄才正確?
小規(guī)模酒店有無票收入 怎么申報(bào)?殘疾人就業(yè)保證金里系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)一般準(zhǔn)確嗎
個(gè)體申報(bào)個(gè)稅用哪個(gè)客戶端
老師,您好,請(qǐng)問下個(gè)體戶查賬征收,減按1個(gè)點(diǎn)的增值稅記入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益呢,這筆賬務(wù)處怎么做呢,目前應(yīng)交稅費(fèi)是有余額的
北京市稅務(wù)局,怎么補(bǔ)報(bào)之前年度的所得稅年報(bào),流程
請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)是按所得期申報(bào)的,那個(gè)稅是先扣后交還是先交后扣?
我是按這樣報(bào)的 校驗(yàn)過不去,是要聯(lián)系稅局嗎?
忽略這個(gè)提示不可以嗎?
不知道會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
只要你有調(diào)整條件,都會(huì)有這個(gè)提示。
老師 企業(yè)匯算清繳關(guān)聯(lián)企業(yè)怎么填呢 一人是多個(gè)公司的股東 是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎’
占你們股份20%以上的屬于。
那這個(gè)就填股東所在的其他公司名稱 法人 控股關(guān)聯(lián) 日期2019.1.1-2019.12.31 這樣對(duì)嗎老師
你好, 可以的