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老師好,查賬征收的個體戶,每月有3-10萬的收入開發(fā)票,但是沒有成本票,這種賬怎么給他記? 個人經(jīng)營所得稅根據(jù)利潤繳納,沒有成本,是不是個人經(jīng)營所得稅就是根據(jù)收入的金額來報? 不同稅局回復(fù)不同,有的稅局說,個人所得稅系統(tǒng)上,個人經(jīng)營所得稅根據(jù)收入減去自己申報的成本,得出來的數(shù)再計算應(yīng)交個人經(jīng)營所得稅,自己申報的數(shù)稅局不查,即便不查,也不能和賬不一樣吧? 有的稅局回復(fù),要和小規(guī)模納稅人一樣,根據(jù)成本票來做賬報稅的。
我們是小規(guī)模納稅人,今年三季度突然增加了地方水利建設(shè)基金、工會經(jīng)費,還有殘疾人保障就業(yè)基金,以前都是系統(tǒng)自動申報不產(chǎn)生稅費,但是這個月卻沒有自動申報三季度的,我把金額輸進去產(chǎn)生了稅費,我查看了一下稅費種認定是19年1月份開始的,那以前沒有繳費以后查出來是要繳納滯納金嗎?
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入,與財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認,是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,今天接到稅局電話說我申報的四季度所得稅收入數(shù)據(jù)和稅局后臺系統(tǒng)統(tǒng)計不符。 所得稅的收入數(shù)不就是稅盤上的全部的開具發(fā)票不含稅金額嗎?我要自己核對一下,怎么能正確快速核對?
老師,請問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 (應(yīng)交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動跳出來的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元)
剛接手一家 ,他每月都按時交納稅款,但期初未繳稅額越來越大,這是什么原因造成的
請問收到生育津貼應(yīng)該怎么做賬?
老師,公司凈資產(chǎn)指的是什么?
中國傳統(tǒng)包點開票稅收編碼顯示的開票類別正確應(yīng)該是什么,例如叉燒包,有些開烘焙產(chǎn)品,有些開方便食品,兩個稅率都是13%,不知道哪個是正確的,一般烘焙產(chǎn)品不是指西方那些糕點,例如蛋糕,餅干之類的嗎?
企業(yè)所得稅計提,是不是要減去以前年度彌補虧損后 實際利潤額計提所得稅?彌補以前年度虧損,不需要做賬務(wù)處理是吧?老師
老師請問一下,之前做賬我工資每個月有計提,但社保是直接計入管理費用~社保費,單位繳納和個人部分也沒分開做賬,也沒通過應(yīng)付職工薪酬來核算,現(xiàn)在正確的做法可以指導(dǎo)一下嗎?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要勞務(wù)資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報第三季度可以直接彌補虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補虧損
老師,個人所得稅單位報了,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
前兩個圖片不用看 只看最后一張圖片就行了
您好,報增值稅和企業(yè)所得稅時,直接把所有沒開票的收入和開票的收入加在一起,填到申報表的總銷售額或營業(yè)收入那一欄里就行了。殘疾人就業(yè)保證金的系統(tǒng)數(shù)據(jù)一般是準的,因為它來自你公司去年報的企業(yè)所得稅人數(shù)和工資數(shù),但你一定要自己再算一遍核對一下,算一下去年平均人數(shù)=全年各月人數(shù)之和÷12,去年工資總額就是把全年發(fā)的所有工資加起來,如果發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)帶出來的數(shù)對不上,要馬上去找稅務(wù)局更正。
填在這里對嗎
是下面這個 填這里對嗎
您好,這個是跟我們自己的報表數(shù)據(jù)核對 的呀,自己財報是這個金額 就對