您好計入營業(yè)外收入就行
老師您好,請問現(xiàn)在實行的六稅兩費減半征收,賬務處理是按減半以后的金額做還是按沒有減半前應該繳納的做然后將減半部分放到營業(yè)外收入繳納所得稅呢?
老師,你好,應交稅費銷項報稅是8004.05,做賬是8004.04,兩者有0.01的差額,如果按照報稅的來做賬改賬的話,這個0.01的差額是進入哪里呢?怎么寫分錄? 借:營業(yè)外收入 0.01 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項)0.01 這個是營業(yè)外收入還是營收外支出呢?是這樣寫分錄的嗎
老師您好,我想問一下,小規(guī)模納稅人減按1%征收率征稅,這個分錄怎么寫借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅還是營業(yè)外收入(減免稅款呢)
老師,我們是個體戶以前一直不記賬但開3個點的電子普票,今年開始查帳征收需要建賬。日常開票的賬務處理如下。借,銀行存款 100 貸,主營業(yè)務收入97.08 應交稅費-應交增值稅 2.92 。借 應交稅費-應交增值稅-減免稅金2.92。貸。營業(yè)外收入 2.92 對嗎?在經(jīng)營所得累計收入需要填100,在增值稅表11欄未達起征點 97.08 對嗎?
請問一下老師,出售固定資產(chǎn)時有開具發(fā)票,收入是入其他業(yè)務收入,另外開票是開3%的發(fā)票,但是在申報時是減按2%繳納增值稅,減免的1%增值稅是入哪個科目呢?是入其他業(yè)務收入還是入營業(yè)外收入呢?
剛接手一家 ,他每月都按時交納稅款,但期初未繳稅額越來越大,這是什么原因造成的
請問收到生育津貼應該怎么做賬?
老師,公司凈資產(chǎn)指的是什么?
中國傳統(tǒng)包點開票稅收編碼顯示的開票類別正確應該是什么,例如叉燒包,有些開烘焙產(chǎn)品,有些開方便食品,兩個稅率都是13%,不知道哪個是正確的,一般烘焙產(chǎn)品不是指西方那些糕點,例如蛋糕,餅干之類的嗎?
企業(yè)所得稅計提,是不是要減去以前年度彌補虧損后 實際利潤額計提所得稅?彌補以前年度虧損,不需要做賬務處理是吧?老師
老師請問一下,之前做賬我工資每個月有計提,但社保是直接計入管理費用~社保費,單位繳納和個人部分也沒分開做賬,也沒通過應付職工薪酬來核算,現(xiàn)在正確的做法可以指導一下嗎?
現(xiàn)在建筑勞務公司,承接建筑勞務分包業(yè)務,需要勞務資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報第三季度可以直接彌補虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補虧損
老師,個人所得稅單位報了,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
借:應交稅費-應交增值稅(按賬上確認的增值稅金額結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:營業(yè)外收入(小