你好,做一筆調(diào)整分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師你好,我想問一下我12月的銷售分錄做賬的時(shí)候把銷項(xiàng)稅額做到了借方怎么調(diào)整?。?/p>
老師你好,請(qǐng)問平時(shí)做分錄的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)會(huì)寫增值稅分錄,什么進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額的,那到了報(bào)稅的時(shí)候,用進(jìn)項(xiàng)把銷項(xiàng)抵扣了一些,到時(shí)候也要做分錄是不是,這個(gè)分錄應(yīng)該是什么?
老師,你好,我想問一下。月末貸方銷項(xiàng)有多的怎么做分錄?
老師,新年好。我想問下12月份,我的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大,我做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做
老師你好,當(dāng)時(shí)做11月份的賬有一筆分錄是借:銷售費(fèi)用2250,貸:營(yíng)業(yè)外支出2250,生成的報(bào)表未結(jié)算到營(yíng)業(yè)外支出貸方金額,現(xiàn)在做12月份賬的時(shí)候怎么把營(yíng)業(yè)外支出貸方金額調(diào)整轉(zhuǎn)到借方負(fù)數(shù)呢?
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫(kù)存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
我這個(gè)正好跨年度了,直接這樣調(diào)整可以嗎?
你好,可以的,祝您工作順利