晚上好親,開票金額110,票面上不含稅價是多少?
2×21年9月1日甲公司向乙公司銷售一批產(chǎn)品售價1 000萬元,增值稅130萬元,合 同規(guī)定現(xiàn)金折扣為:2/10、1/20、n/30。乙公司明確表示將會提前付款,享受現(xiàn)金折扣2%的折扣。 『正確答案』企業(yè)在銷售商品時給予客戶的現(xiàn)金折扣,應(yīng)當(dāng)按照可變對價的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會計處理。 現(xiàn)金折扣20萬元,收入確認(rèn)金額為980(1 000-20)萬元,但是增值稅還是130萬元 借:應(yīng)收賬款 1 110 貸:主營業(yè)務(wù)收入 980 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 130 實際收到款項時 借:銀行存款 1 110 貸:應(yīng)收賬款 1 110 這里為什么增值稅還是130萬元
老師好!我司為一般納稅人,線上分銷供應(yīng)商商品,商品無需入庫,收取傭金 假如:分銷A商品,分銷供貨價是53.9元,零售價是59元; 分銷流程如下:客戶線上直接下單---供應(yīng)商發(fā)貨---7天后交易成功(客戶確認(rèn)收貨) 確認(rèn)收貨后資金流動如下:在確認(rèn)收貨的當(dāng)天零售價59元同步在我的賬戶一進(jìn)一出,并且結(jié)算分銷傭金5.1元入賬同時支付平臺費用0.05元;(如圖所示) 發(fā)票開具流程:我直接以零售價開給客戶,供應(yīng)商以供貨價開給我 請問這個賬務(wù)分錄流程該如何梳理?麻煩老師幫忙列一下分錄,謝謝啦??!
特美好商場,采用售價金額核算法,采用綜合差價率計算已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟牟顑r,月初“庫存商品”賬戶余額218萬元,“商品進(jìn)銷差價”賬戶余額101萬元,含稅銷售額月末一次換算。2022年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)5日向本地百貨批發(fā)公司購入300萬元(不含稅)商品,進(jìn)項增值稅共計39萬元元,價稅款以轉(zhuǎn)賬支票付訖,商品已由柜組驗收入庫,含稅售價565萬元。(2)10日、20日兩次購入商品共計600萬元(不含稅),商品已由柜組驗收入庫,含稅售價1017萬元。(3)本月共計銷售商品含稅售價1356萬元,款項全部收存銀行。要求:1)根據(jù)業(yè)務(wù)(1)編制商品購進(jìn)的會計分錄2)根據(jù)業(yè)務(wù)(3)編制商品銷售的會計分錄3)計算本月銷售商品的銷項稅,并編制確定銷項稅、調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入的會計分錄4)計算本月綜合差價率和已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟牟顑r5)編制調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本的會計分錄
特美好商場,采用售價金額核算法,采用綜合差價率計算已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟牟顑r,月初“庫存商品”賬戶余額218萬元,“商品進(jìn)銷差價”賬戶余額101萬元,含稅銷售額月末一次換算。2022年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)5日向本地百貨批發(fā)公司購入300萬元(不含稅)商品,進(jìn)項增值稅共計39萬元元,價稅款以轉(zhuǎn)賬支票付訖,商品已由柜組驗收入庫,含稅售價565萬元。(2)10日、20日兩次購入商品共計600萬元(不含稅),商品已由柜組驗收入庫,含稅售價1017萬元。(3)本月共計銷售商品含稅售價1356萬元,款項全部收存銀行。要求:1)根據(jù)業(yè)務(wù)(1)編制商品購進(jìn)的會計分錄2)根據(jù)業(yè)務(wù)(3)編制商品銷售的會計分錄3)計算本月銷售商品的銷項稅,并編制確定銷項稅、調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入的會計分錄4)計算本月綜合差價率和已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟牟顑r5)編制調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本的會計分錄
老師,你好,比如A公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,采購一批貨物,不含稅價100元,對外銷售200元含稅。 如果客戶要求開票,A公司加收6個點,這6個點是屬于A公司的進(jìn)項嗎? 請問在計算成本和收入的時候應(yīng)該怎么算呢?
分包方和我們簽了包工包料合同 然后我們采購材料 分包方把錢給了我們 然后這一部分發(fā)票要從合同里面扣除 那這部分材料發(fā)票我們能正常用對吧 算是代采購業(yè)務(wù)
老師請問,我們公司是有申請海關(guān)業(yè)務(wù)的,但是一直沒有做過出口,然后今年老板又沒有打算做審計,但是工商年報填寫時關(guān)于審計必須選擇內(nèi)部或者外部審計,老板明確了不做24年的審計,這種情況應(yīng)該怎么弄,不選擇的話系統(tǒng)提示,要不然就沒法提交年報
老師,如果年報數(shù)據(jù)和匯算清繳結(jié)果不一樣,不是計到以前年度損益調(diào)整那里去嗎,是否還要改電子稅務(wù)局年報
老師你好,幼托中心要補(bǔ)申報,應(yīng)該怎么做?
4題c選項 現(xiàn)時市場價值是和少數(shù)股權(quán)價值是相等的嗎
小型微利企業(yè)按多少稅率計算企業(yè)所得稅
老師,我公司為新開辦的分公司,稅務(wù)登記選的獨立核算自負(fù)盈虧,那企業(yè)所得稅還需要總公司合并申報嗎
公賬付貨款7.5萬,但供應(yīng)商開了8萬給我們,這個發(fā)票需要重開嗎?是一次性交易
老師國外客人有余款在這里,想把余款減他親戚的欠我們貨款,能操作嗎?
電子發(fā)票(航空運輸電子客票行程單)購買方名稱為個人 旅客姓名為本公司員工 這種發(fā)票可以作為報銷憑證但是不能作為增值稅抵扣憑證 還是都不能抵扣且不能作為報銷憑證