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老師,新年好。我想問下12月份,我的進項稅額比銷項稅額大,我做賬的時候應該怎么做

2022-02-09 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-09 09:05

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

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齊紅老師 解答 2022-02-09 09:05

轉出未交增值稅借方有余額表示劉迪。

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快賬用戶9728 追問 2022-02-09 09:11

我12月份忘記做這了,能不能在1月份一起做,因為12月份我們進項大于銷項,沒有交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-02-09 09:12

可以 可以在一月份做。

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快賬用戶9728 追問 2022-02-09 09:12

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-09 09:14

不用客氣,工作愉快。

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-02-09
借銷項稅額?轉出未交增值稅貸進項稅額。
2021-02-02
你好附表二進項轉出其他里面
2021-02-18
你好,做一筆調整分錄 借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅
2020-04-16
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-09-14
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