借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
老師你好,我想問一下我12月的銷售分錄做賬的時候把銷項稅額做到了借方怎么調整啊?
老師12月份進項大于銷項有留抵稅額,那我12月份怎么結轉稅額做分錄?
老師 我想問一下 12月份的增值稅已經(jīng)繳納完 沒有留抵 1月份的進項稅額大于銷項稅額 應怎么做賬
老師,請問我1月份做了一筆進項稅轉出,是去年12月份多做了進項稅的金額,那我2月份報增值稅的時候,填寫附表二的時候,進項稅額轉出額應該填寫在哪一欄
老師,新年好。我想問下12月份,我的進項稅額比銷項稅額大,我做賬的時候應該怎么做
老師你好,我們24年收到別人開的發(fā)票,總共132萬,后來他們發(fā)票有問題,不能抵扣,我們就把增值稅補交了,企業(yè)所得稅調增了。后來協(xié)商解決方案,他們每個月給公戶打6000,把我們補交的稅填完,這個之后改怎么給他們做賬呀,做營業(yè)外收入嗎?需要開發(fā)票不
公司收商戶錢交于供電局,供電局給我方開發(fā)票,我方在給商戶開發(fā)票,我方要收商戶稅金錢嗎?
老師您好,公司花的居間費太多,中間人還不給開發(fā)票,還不讓代扣個稅,可以讓公司相關人員成立個體工商戶,提供服務,開具發(fā)票,再通過個體工商戶給中間人打款過去嗎
計提的安全生產(chǎn)費,用不了的話,怎么賬務處理?
老師繳稅第三方怎么添加?
你好 請問填年報資產(chǎn)折舊攤銷情況表是根據(jù)財務報表上的數(shù)據(jù)填嗎?
我們是企業(yè)和學校合作開培訓班,我們收費包含培訓費和管理費,給學校付完培訓費后留下了管理費,學校開給我們發(fā)票項目:*非學歷教育*非學歷教育,那我們開給學員的發(fā)票是不是也要開:*非學歷教育*非學歷教育
老師,長期股權投資有數(shù)據(jù),那匯算清繳基礎信息表的201從事股權投資業(yè)務要選是嗎
@apple老師, 我發(fā)現(xiàn)我去年有一筆車船稅出到管理費用-車船稅了 ,有必要在今年調整過來嗎
小規(guī)模含稅30萬普票需要交稅增值稅嗎
微信掃碼加老師開通會員
轉出未交增值稅借方有余額表示劉迪。
我12月份忘記做這了,能不能在1月份一起做,因為12月份我們進項大于銷項,沒有交增值稅
可以 可以在一月份做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。