簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣需要轉(zhuǎn)出 留底以后抵扣
如果施工企業(yè)在全國(guó)各地都有項(xiàng)目,有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,想問(wèn)一下,公司增值稅怎么報(bào),扣點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)比例申報(bào)嗎。每個(gè)項(xiàng)目工程完工時(shí),是不是賬上不能有留抵稅?有留抵稅咋辦?這個(gè)留抵稅公司在申報(bào)納稅時(shí)能用嗎?
老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)?,F(xiàn)在開出去的300萬(wàn)全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)??梢缘挚蹎幔康挚弁旰笾荒芊拍睦锏乳_出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長(zhǎng)時(shí)間???要是3年他都未開9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問(wèn)題是。他是一般納稅人,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說(shuō)他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)之前增值稅地方預(yù)繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計(jì)稅項(xiàng)目稅款),現(xiàn)在我開了簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,那么之前留抵的增值稅可以用來(lái)抵減這次需要繳納的稅款么,現(xiàn)在要納稅的項(xiàng)目是在公司所在地,不需要預(yù)繳,直接征期申報(bào)就行
我公司是再生資源回收公司,是一般納稅人,2021年建設(shè)廠房,有100多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅留抵,今年3月份想使用簡(jiǎn)易計(jì)稅,請(qǐng)問(wèn)老師:實(shí)用簡(jiǎn)易計(jì)稅后是所有的進(jìn)賬票都不能抵扣嗎?還是除了回收業(yè)務(wù)不能抵扣外其他一般計(jì)稅項(xiàng)目還可以抵扣?賬上的留抵稅還可以繼續(xù)留抵嗎?還是要轉(zhuǎn)出?使用簡(jiǎn)易計(jì)稅平時(shí)出賬的時(shí)候是全額出成本而已還是在憑證中多出一筆進(jìn)項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出?謝謝
老師,我家一般納稅人按簡(jiǎn)易計(jì)稅方式,今年有一項(xiàng)工程不能按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方式,單獨(dú)核算可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。這項(xiàng)工程發(fā)票工程剛開始就把發(fā)票都開好了,工程沒(méi)有完工導(dǎo)致還有一些進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣,這個(gè)月稅務(wù)看有留抵稅額就讓我退了,退稅這塊應(yīng)該怎么記賬,是借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅嗎
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
簡(jiǎn)易計(jì)稅一般不會(huì)收專用發(fā)票,公司在各地都有項(xiàng)目,增值稅由公司在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào),就是各項(xiàng)目所有的銷項(xiàng)減所有的進(jìn)項(xiàng)減預(yù)繳減留抵就等于當(dāng)月應(yīng)交增值稅?
完工后的項(xiàng)目有留抵稅可以給公司抵扣?
一般計(jì)稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 簡(jiǎn)易計(jì)稅直接繳納
可以以后抵扣的