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您好,上個月剛剛接手公司的賬,之前是別的會計在做賬,然后現在賬很亂,我已經把能調的調過了,之前那個會計增值稅一直沒結轉,我結轉后發(fā)現跟申報表對不上,應該是認證申報和做賬不統一造成的,現在已經很難理清到底哪些進項對不對,早些數據也找不到了,請問現在我該怎么辦能把這個數對上,能一筆調嗎?
現在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調增嗎,但之前代理公司已經零申報了,我現在應該怎么做?也要自己做匯算表調增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
請問一下,我公司前兩年房租已經計入費用(每月6000,加起來二十萬左右),而且稅前也沒調增,本身說的是今年開發(fā)票,但是現在老板和房東又不想開了,這種情況我是不是只能通過以前年度損益調整來調賬然后改報表呢?或者我直接做到今年的損益里面行嗎
老師我們公司是做魚苗的 19年購入一批魚苗 入的消耗性生物資產 但是錢是員工墊付 20年員工取得發(fā)票報銷 但是是其他方開具的 現在收到稅務通知 說我們接收了虛開發(fā)票 需要我們調整企業(yè)所得稅申報表 我們業(yè)務確實是真實發(fā)生的 需要調整之前的賬嗎?還是只需要調整應稅所得額呢?
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯一筆業(yè)務,生產成本沒有進行所得稅納稅調整,請問在2022年現在調整,是調表不調賬還是賬表都調整, 具體應該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務發(fā)票,所以得進行納稅調整,當事人不懂,先行發(fā)現了想做更正調整,不知道是調整報表賬務進行處理還是通過以前年度損益調整
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經銷售完畢且供應商已經沒有庫存,但有客戶要購買,現在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現金流量表是采用收付實現制,根據庫存現金和銀行存款明細賬編制現金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據庫存現金和銀行存款明細賬編制現金流量表,還要參考資產負債表和利潤表編制現金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農業(yè)公司 之前會計已經把苗木直接進入成本,從19年起。我接后又做了高企申請,現在老板想體現生物資產。我還能調整嗎?怎么調整,是調表不調賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務時,送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時,項目中只填寫了修理費并未體現贈送的物品,對這類業(yè)務,在稅務上和賬務上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費或廣宣費更合適),有什么建議。謝謝老師
補貼費用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票
您好,能調整,先分清苗木是生產性(長期用,如結果樹)還是消耗性(要賣掉,如小苗),不能只調表不調賬;影響大就追溯調整:統計 2019 年起苗木總金額,做分錄借生產性 / 消耗性生物資產(總金額)貸以前年度損益調整(總金額),生產性的補提折舊(比如 10000 元用 10 年,每年折舊 1000 元,補提幾年就借以前年度損益調整(幾年 ×1000)貸累計折舊(幾年 ×1000),再結轉余額借以前年度損益調整(差額)貸利潤分配 - 未分配利潤(差額),改 2019 年至今報表,跟稅務、高企對接; 影響小就未來適用法:把現在剩的苗木成本轉生物資產,分錄借生物資產(剩余金額)貸成本科目(剩余金額),以后按規(guī)矩處理,附注說明;兩種方式都要分苗木用途,用于研發(fā)的折舊算研發(fā)費用