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您好,上個月剛剛接手公司的賬,之前是別的會計在做賬,然后現(xiàn)在賬很亂,我已經(jīng)把能調(diào)的調(diào)過了,之前那個會計增值稅一直沒結(jié)轉(zhuǎn),我結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)跟申報表對不上,應該是認證申報和做賬不統(tǒng)一造成的,現(xiàn)在已經(jīng)很難理清到底哪些進項對不對,早些數(shù)據(jù)也找不到了,請問現(xiàn)在我該怎么辦能把這個數(shù)對上,能一筆調(diào)嗎?

2020-08-31 10:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-31 10:53

同學你好, 這個的話調(diào)也可以,把差額直接調(diào)整了就行了

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快賬用戶9066 追問 2020-08-31 10:58

那具體分錄咋做合適呀

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齊紅老師 解答 2020-08-31 11:09

借費用類科目 貸進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9066 追問 2020-08-31 11:11

老師,現(xiàn)在是賬上留底七千多,申報表留底一萬多,我要多的留底轉(zhuǎn)出來嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-31 11:21

嗯,要一致才可以的哦

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快賬用戶9066 追問 2020-08-31 11:23

那我能不能把賬調(diào)到表那個數(shù)啊,因為申報表那個數(shù)肯定是認證了沒錯的,只不過賬上沒體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2020-08-31 11:29

可以,你可以調(diào)整就行

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快賬用戶9066 追問 2020-08-31 11:30

那這個分類怎么做啊 借進項稅 貸費用?

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齊紅老師 解答 2020-08-31 11:34

你之前的發(fā)票咋做賬的現(xiàn)在就沖減對應的科目轉(zhuǎn)到進項

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同學你好, 這個的話調(diào)也可以,把差額直接調(diào)整了就行了
2020-08-31
你好,按規(guī)定說不能修改以前的帳,原來有賬錯誤,可以現(xiàn)在進行調(diào)整。
2024-12-31
你好,如果是這種情況的話 先做一個 借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金,把銀行存款余額對上
2021-05-31
你好,如果沒有發(fā)票不能進入成本,匯算清繳納稅調(diào)整 ,另外,收入和報增值稅的不一致,如果利潤表收入,你就拿收入明細對增值報表。差異在哪里,再調(diào)整。
2022-03-10
1.是的,2個人做福利費,這個涉及以前年度的費用做以前年度損益調(diào)整,本年的直接入 ,跨年了你這個2019年費用很多嗎?
2020-09-16
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