同學你好, 這個的話調(diào)也可以,把差額直接調(diào)整了就行了
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等,現(xiàn)在要注銷,核對了之前公司財務做的財務報表里,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數(shù),還有一筆20萬的應付賬款(開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財務就做成了應付賬款(電話費)20萬,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報表才能去稅務申報注銷,請問我該怎么調(diào)整
您好,上個月剛剛接手公司的賬,之前是別的會計在做賬,然后現(xiàn)在賬很亂,我已經(jīng)把能調(diào)的調(diào)過了,之前那個會計增值稅一直沒結(jié)轉(zhuǎn),我結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)跟申報表對不上,應該是認證申報和做賬不統(tǒng)一造成的,現(xiàn)在已經(jīng)很難理清到底哪些進項對不對,早些數(shù)據(jù)也找不到了,請問現(xiàn)在我該怎么辦能把這個數(shù)對上,能一筆調(diào)嗎?
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
我想咨詢一下,一個公司剛招我進去但是沒有辦理交接手續(xù)。而且上個會計已經(jīng)走了3.4個月了,賬一直由財務經(jīng)理負責,但是她一直不做賬,金蝶上面起碼欠了8個月沒做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬,這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂,是一個辦證的教育機構,只有預收賬款,沒有應收賬款,還有很多科目是不合理的,要怎么做。手頭上還有三個公司,一個公司之前還是黑的,現(xiàn)在剛剛稅局通過審批,可以開發(fā)票了。但是好幾個月的納稅申報,幾百萬收入,就報了一兩萬,到現(xiàn)在要一次性補全以前的收入去交稅,可能嗎
老師晚上好,我剛進公司準備接手賬,查賬2021年發(fā)現(xiàn)這些問題,之前換了幾個會計,這些賬錯不知道怎么調(diào)?請求幫幫忙,申報增值稅表和利潤表的收入不符,本來是免稅的,然后賬上做交稅了,她后來更改報表變成免稅后,增值稅表的收入和利潤表不符,然后在2022年3月就收到了2個季度的退稅,還有會計錯了,稅也做對,成本很多沒有發(fā)票,真的不知道怎么調(diào)?
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
那具體分錄咋做合適呀
借費用類科目 貸進項轉(zhuǎn)出
老師,現(xiàn)在是賬上留底七千多,申報表留底一萬多,我要多的留底轉(zhuǎn)出來嗎?
嗯,要一致才可以的哦
那我能不能把賬調(diào)到表那個數(shù)啊,因為申報表那個數(shù)肯定是認證了沒錯的,只不過賬上沒體現(xiàn)
可以,你可以調(diào)整就行
那這個分類怎么做啊 借進項稅 貸費用?
你之前的發(fā)票咋做賬的現(xiàn)在就沖減對應的科目轉(zhuǎn)到進項