你好,通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬然后補交稅
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
請問一下,我公司前兩年房租已經(jīng)計入費用(每月6000,加起來二十萬左右),而且稅前也沒調(diào)增,本身說的是今年開發(fā)票,但是現(xiàn)在老板和房東又不想開了,這種情況我是不是只能通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬然后改報表呢?或者我直接做到今年的損益里面行嗎
老師,我們公司是做編織袋加工的,22年6月設立,但是一直是記賬公司做賬報稅,只做了專票的進銷,費用都沒有做過,今年還沒匯算呢。我想請問老師,去年的費用,我今年還能做進來嗎,之前的申報表,還可以改嗎? 目前我們正在變更法人。情況是這樣的,去年是三個人合伙做呢,最后那兩個股東不出錢,一直是我老板墊資,現(xiàn)在那兩個股東退出了,我們要把營業(yè)執(zhí)照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬的費用,我現(xiàn)在還能做嗎
私募基金有限合伙公司,交接中,為啥總攤上這樣的公司我要不是今天對了一下賬務,科目交易性金融資產(chǎn)在24年下半年才加的,然后財務軟件里面弄了兩套賬,最后一套賬是25年對上了,24年也對上了,但是新賬24年每月都有一大筆以前年度損益調(diào)最大一筆15萬元,總數(shù)24年估計以前年度損益調(diào)整合計數(shù)大概是60萬左右,問了公司的會計,就說這個為啥調(diào)整,說審計讓調(diào)就讓調(diào)根據(jù)哪筆憑證調(diào),她也找不到,公司對人對事的態(tài)度,我觀察公司的員工,現(xiàn)在交接的會計都從12月份就沒發(fā)工資被迫離職的,我來這家公司之前還有個會計,待了兩天就走了,我已經(jīng)看出員工苗頭不對了,都罵公司,老師你分析一下,我覺得我也該走了,試用期不能呆了
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我之前是每個月分攤著記的,現(xiàn)在調(diào)賬的話怎么寫分錄呢? 需要去稅務大廳修改以前的報表嗎?都需要修改哪些呢?
你這個錢實際給了沒有?
給了 但是是法人代墊的
那不用調(diào)賬,就是今年你匯算清繳的時候調(diào)增就行了
前兩年沒有調(diào)增都放在今年調(diào)增可以嗎,但是我之前做到費用里面了,然后做的法人的借款
我算了一下也不需要交稅,之前都是負利潤
可以,直接調(diào)增就行了
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利