您好,這個(gè)你補(bǔ)憑證分錄就可以了,你現(xiàn)在是調(diào)了期初嗎?

請問下老師,上面的截圖中的進(jìn)項(xiàng),月底我對好進(jìn)項(xiàng)后,主管后來又加了這兩筆,然后我今天點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)時(shí),這后做進(jìn)的兩筆就沒有認(rèn)證,但帳做在了上個(gè)月,怎么辦
老師,咨詢一下,我接過來的嵐逸公司,遷入只有到2017年底賬套數(shù)據(jù),她說后兩年用的是金蝶做賬的,現(xiàn)在金蝶數(shù)據(jù)調(diào)不出來。我準(zhǔn)備就從2020年初建立新的賬套。只要名稱和原來的不同就行了吧,再把2019年度數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)填入,是這樣吧。
老師好!請問上個(gè)月記賬憑證上庫存商品數(shù)量少記了,但金額沒少記,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月怎樣更正這筆業(yè)務(wù),分錄是怎么樣的?
老師,請問一下,我們是盈利醫(yī)院,之前一批股東出了錢請了和另外一個(gè)醫(yī)院合作經(jīng)營,就是股東出錢,他們出人這種方式經(jīng)營,但是后來醫(yī)院出了點(diǎn)事情,這批人走了,把賬上的錢也轉(zhuǎn)走了(理由是發(fā)工資,因?yàn)樗麄兊墓べY一直由原來的醫(yī)院發(fā)的),他們走了以后,后來又來了幾個(gè)股東,把這堆股份接了下來,但是之前的賬上的數(shù)據(jù)他們都不認(rèn),所以現(xiàn)在兩邊在打官司,現(xiàn)在賬是重新建立了,期初數(shù)據(jù)是0,請問兩個(gè)賬的數(shù)據(jù)怎么銜接呢?
老師,請問下上兩個(gè)月有一筆入了暫估,這月把票開回來了,但是金額和以前的不一樣,請問現(xiàn)在是把以前的暫估紅沖后再按發(fā)票金額重新入賬是嗎?
這個(gè)發(fā)票抬頭是個(gè)人對嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),那么在認(rèn)證抵扣后計(jì)算應(yīng)交增值稅,那么怎么做相應(yīng)分錄,進(jìn)項(xiàng)有沒有余額還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
比如說裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬,我們自己付8個(gè)點(diǎn)的錢,就是10,800,約定的開出的稅率是13% ,那開出來的發(fā)票含稅價(jià)應(yīng)該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費(fèi)改成勞務(wù)費(fèi)嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認(rèn)證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問題,老師指導(dǎo)一下
收到30萬發(fā)票,技術(shù)維護(hù)也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個(gè)月支付10萬) 請問,這種情況,可以每月確認(rèn)10萬的費(fèi)用嗎?
一般有哪些科目是要被重分類為其他流動資產(chǎn)的?
個(gè)體戶去稅務(wù)局代開發(fā)票都交什么稅,什么比例繳
老師你好,我們單位以前進(jìn)項(xiàng)稅稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,這個(gè)做賬啊
老師,新辦個(gè)體戶做稅務(wù)登記有個(gè)定額核定,這個(gè)核定金額應(yīng)填多少?新開不知道每個(gè)月銷售額是多少


是,調(diào)了期初
補(bǔ)了憑證了,但是報(bào)表數(shù)就變了
你錄了哪兩個(gè)期初?
存貨和現(xiàn)金
意思是現(xiàn)在這兩個(gè)科目多了數(shù)字嗎?
是的,增加了
借:營業(yè)外支出
貸:庫存現(xiàn)金或存貨
要調(diào)增就是這樣調(diào)了