借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    你好老師,我們?nèi)ツ晔盏降膸讖堖M(jìn)項(xiàng)票不可以用,今年要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么做
你好老師,我們?nèi)ツ晔盏降膸讖埫舛惼辈豢梢杂茫衲暌筮M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么做
你好哦,老師問(wèn)你個(gè)問(wèn)題哦。這個(gè)月我們公司有筆以前的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的13190重新交稅了,這個(gè)要怎么做分錄啊,這筆錢是20年和21年的[破涕為笑]
前幾個(gè)月,因供應(yīng)商成了黑戶,稅局要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月又通知我們之前做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的現(xiàn)在又可以抵扣了。請(qǐng)問(wèn),這個(gè)稅金填增值稅報(bào)表的哪一項(xiàng)?
你好,能請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題嗎?以前年度的有兩張異常發(fā)票,稅局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)賬怎么做分錄?
                應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來(lái)發(fā)票也開(kāi)不進(jìn)來(lái)。如何平賬
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開(kāi)票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒(méi)票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來(lái)核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬(wàn)賬怎么做?
請(qǐng)問(wèn)一下,未開(kāi)票收入,上個(gè)月做了三千元的未開(kāi)票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢的銷項(xiàng)稅,就沒(méi)有把上個(gè)月未開(kāi)票收入低這個(gè)月開(kāi)票金額,上個(gè)月的未開(kāi)票收入我可以下個(gè)月低開(kāi)票金額嗎?
董孝彬老師在問(wèn)個(gè)問(wèn)題
你好,購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品忘記入賬且進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,我這邊該怎么做分錄


老師,你看這個(gè)做的對(duì)嗎
是今年的就可以直接轉(zhuǎn)成本
老師不是今年的
那么直接調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,怎么做分錄啊
第一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本換為利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,然后呢
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們是異常憑證,我說(shuō)我們轉(zhuǎn)了,意思那做的憑證不對(duì)啊
現(xiàn)在就是按我說(shuō)的那樣調(diào)賬。