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老師,一般納稅人,有進項和銷項,那么在認證抵扣后計算應(yīng)交增值稅,那么怎么做相應(yīng)分錄,進項有沒有余額還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

2025-11-04 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-04 18:03

您好,進和銷不用結(jié)轉(zhuǎn)的,只轉(zhuǎn)二級科目 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進和銷項結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號

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快賬用戶7759 追問 2025-11-04 18:08

那意思是銷項和進項科目保持余額不動,不用結(jié)轉(zhuǎn)?然后只需要將銷項稅和進項稅的差額(實際應(yīng)納稅)按照上面分錄結(jié)轉(zhuǎn)就行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-04 18:08

對對,就是這么理解的

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快賬用戶7759 追問 2025-11-04 18:15

那是在有進項的情況下,如果當月只有銷項沒有進項,那么還需要做這一個步驟不?

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齊紅老師 解答 2025-11-04 18:18

您好,需要的,我們結(jié)轉(zhuǎn)的是應(yīng)交增值稅這個二級科目

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快賬用戶7759 追問 2025-11-04 18:22

嗯呢,好的

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齊紅老師 解答 2025-11-04 18:24

?祝您:諸事順遂,皆得所愿! ?希望以上回復能幫助到您,感謝您點擊下方????????給予鼓勵~

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2025-11-04
你好,這個可以有余額 ,你這個做之后期末數(shù)還有金額??不是吧,結(jié)轉(zhuǎn)之后這個期末數(shù)為0 才對
2021-05-22
您好 請問前面您收到進項發(fā)票入賬的時候分錄怎么寫的
2025-01-13
您好,平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
2023-11-20
之前做了管理費用的嗎
2021-10-05
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