已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常入賬,銷項(xiàng)不足形成的留抵可結(jié)轉(zhuǎn)下期抵扣;2024 年發(fā)票若未入賬,補(bǔ)記到對(duì)應(yīng)年度(用以前年度損益調(diào)整),已入賬未認(rèn)證的現(xiàn)在認(rèn)證后轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)。按開票節(jié)奏靈活控制認(rèn)證,避免留抵過(guò)多,做好臺(tái)賬登記即可。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,請(qǐng)問(wèn)一下房租20年的,21年才開發(fā)票,以前計(jì)提沒有考慮進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在發(fā)票有,我應(yīng)該怎么做?還有就是怎么做才不影響今年的損益
老師你好,查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)18年有一筆把普票當(dāng)成專票記進(jìn)項(xiàng)稅了,現(xiàn)在怎么做調(diào)整,當(dāng)時(shí)憑證是這樣的,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下現(xiàn)在怎么做!謝謝
老師上午好!去年開給客戶的發(fā)票,客戶沒有認(rèn)證丟失了?,F(xiàn)在要求我們補(bǔ)開。請(qǐng)問(wèn)可以先開紅字發(fā)票,再補(bǔ)開嗎?但沒有原始發(fā)票可以開紅字發(fā)票嗎?麻煩老師指導(dǎo)一下怎樣處理才合規(guī)[抱拳]
老師好,請(qǐng)問(wèn)下之前有成品油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開銷項(xiàng)時(shí),沒開成品油的明細(xì)發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)票庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存多兩千多升,這個(gè)有什么方法處理嗎?
老師好,檢查賬目發(fā)現(xiàn)之前年度的發(fā)票入賬有問(wèn)題,兩有張專票勾選認(rèn)證了(后面已做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出),但是賬上是按價(jià)稅合計(jì)入的賬,現(xiàn)在導(dǎo)致賬上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸方有余額,怎么調(diào)整賬務(wù)?
                應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來(lái)發(fā)票也開不進(jìn)來(lái)。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問(wèn)老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說(shuō)沒有,結(jié)果現(xiàn)在問(wèn)老板說(shuō)10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問(wèn)說(shuō)9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來(lái)核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬(wàn)賬怎么做?
請(qǐng)問(wèn)一下,未開票收入,上個(gè)月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢的銷項(xiàng)稅,就沒有把上個(gè)月未開票收入低這個(gè)月開票金額,上個(gè)月的未開票收入我可以下個(gè)月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問(wèn)個(gè)問(wèn)題


老師你好!己入帳未認(rèn)證現(xiàn)在認(rèn)證需要怎么操作,2024年發(fā)票若未入賬,怎么補(bǔ)記對(duì)應(yīng)年度調(diào)整,老師告知一下
之前未認(rèn)證做的借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
不是,沒有記稅費(fèi)怎樣操作老師
當(dāng)時(shí)做分錄咋做的?只做的不含稅的還是全額價(jià)稅合計(jì)計(jì)入了費(fèi)用
價(jià)稅合計(jì)計(jì)入費(fèi)用,現(xiàn)在怎樣操作,一般平時(shí)入賬應(yīng)該怎樣操作
跨年了,你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人
先做 借進(jìn)項(xiàng) 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024年需要調(diào)整,一般收到發(fā)票不認(rèn)證,等勾選后在認(rèn)證,收到發(fā)票入賬應(yīng)該怎樣操作
應(yīng)該做 借費(fèi)用科目 借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款