同學(xué)你好 這個(gè)期初數(shù)不能是零的 要按照之前的科目余額表來(lái)的
我們公司是民營(yíng)企業(yè),一共有三個(gè)股東,走賬比較混亂,存在公私賬戶(hù)混用的情況,特別是大股東經(jīng)常用他的賬戶(hù)轉(zhuǎn)款給公司用和把公司的利潤(rùn)通過(guò)他賬戶(hù)轉(zhuǎn)到其他股東賬戶(hù)里面,現(xiàn)在因?yàn)楣蓶|對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)和分紅情況有爭(zhēng)議,聘請(qǐng)了外部的會(huì)計(jì)所進(jìn)行審計(jì),說(shuō)明了這個(gè)是咨詢(xún)業(yè)務(wù)不出具正式審計(jì)報(bào)告,主要是為了股東了解公司經(jīng)營(yíng)狀況,審計(jì)結(jié)果出來(lái)后發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)跟實(shí)際利潤(rùn)相差五倍多,審計(jì)單位說(shuō)是堅(jiān)持審計(jì)獨(dú)立性和主體原則,大股東的走賬都不應(yīng)該納入審計(jì)的范圍,但是我們大股東走賬的流水、說(shuō)明單都是附在財(cái)務(wù)資料里的,我們跟審計(jì)單位溝通,審計(jì)一直說(shuō)獨(dú)立性和公司主體,不能改,這樣是對(duì)的嗎?審計(jì)利潤(rùn)跟我們實(shí)際情況根本不相符合
老師,我們公司收到其他公司的錢(qián)一直沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)增值稅發(fā)票,由于這兩年經(jīng)營(yíng)不善,原來(lái)老板又讓他朋友進(jìn)來(lái)成為大老板,公司又從在建工程開(kāi)始運(yùn)但生產(chǎn),但出納會(huì)計(jì)沒(méi)有接之前的賬延續(xù)一切從零開(kāi)始。但現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了原來(lái)的客戶(hù)要我們公司給開(kāi)增值稅發(fā)票,我現(xiàn)在這套賬就沒(méi)有收到錢(qián)怎么開(kāi)發(fā)票?即使開(kāi)了最后也要收到這筆發(fā)票錢(qián),要是讓對(duì)方再重新打到現(xiàn)在賬錢(qián),那就相當(dāng)于人家賬上付兩次錢(qián),我只能開(kāi)一次票,請(qǐng)問(wèn)我怎么解決這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)老師指點(diǎn)????
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是別人手里接過(guò)來(lái)的,新?lián)Q了一批員工,股東也換了,但是因?yàn)橹敖?jīng)營(yíng)期間一起官司,現(xiàn)在臨時(shí)和律師事務(wù)所簽訂了合同,總價(jià)195000,這個(gè)金額對(duì)于公司來(lái)說(shuō)較大,目前支付了預(yù)付款10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是管理費(fèi)用?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們自己買(mǎi)了一家酒類(lèi)銷(xiāo)售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當(dāng)于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財(cái)務(wù)只給我當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表還有科目余額表,其他的什么都沒(méi)交接,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報(bào)稅呢,她給我的報(bào)表都還有很多數(shù)據(jù),往來(lái)賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶(hù)上是沒(méi)有金額的,并且其中一個(gè)銀行賬戶(hù)都已經(jīng)銷(xiāo)戶(hù)了。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是盈利醫(yī)院,之前一批股東出了錢(qián)請(qǐng)了和另外一個(gè)醫(yī)院合作經(jīng)營(yíng),就是股東出錢(qián),他們出人這種方式經(jīng)營(yíng),但是后來(lái)醫(yī)院出了點(diǎn)事情,這批人走了,把賬上的錢(qián)也轉(zhuǎn)走了(理由是發(fā)工資,因?yàn)樗麄兊墓べY一直由原來(lái)的醫(yī)院發(fā)的),他們走了以后,后來(lái)又來(lái)了幾個(gè)股東,把這堆股份接了下來(lái),但是之前的賬上的數(shù)據(jù)他們都不認(rèn),所以現(xiàn)在兩邊在打官司,現(xiàn)在賬是重新建立了,期初數(shù)據(jù)是0,請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)賬的數(shù)據(jù)怎么銜接呢?
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤(rùn)表,其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開(kāi)具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開(kāi)具是否正確?
費(fèi)用發(fā)票比如說(shuō)2024年發(fā)生費(fèi)用次年才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)這個(gè)怎么做賬 就銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票次年才開(kāi)出來(lái) 這個(gè)怎么入賬 我聽(tīng)老師講解說(shuō)匯算清繳前取得就行這個(gè)取得指的是在當(dāng)年開(kāi)出來(lái)匯算清繳前取得就行 還是說(shuō)匯算清繳前開(kāi)出來(lái) 有沒(méi)有補(bǔ)開(kāi)發(fā)票一說(shuō) 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票指的是已經(jīng)開(kāi)出來(lái)的發(fā)票不合規(guī)再補(bǔ)開(kāi)啥時(shí)候補(bǔ)開(kāi)就記啥時(shí)候費(fèi)用? 這個(gè)發(fā)票記賬是以開(kāi)發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)到當(dāng)期費(fèi)用?
企業(yè)所得稅年度申報(bào),納稅調(diào)整A105000項(xiàng)目明細(xì)表里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)支出的金額是86404.7,請(qǐng)問(wèn)我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購(gòu)的一些辦公用品,是個(gè)人墊付的,現(xiàn)在需要給個(gè)人報(bào)銷(xiāo),有采購(gòu)合同和發(fā)票,采購(gòu)合同和發(fā)票都是8000元,但個(gè)人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報(bào)銷(xiāo)?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時(shí)間不經(jīng)營(yíng)了,等著注銷(xiāo),現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒(méi)有收入的情況下,開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
公司的開(kāi)戶(hù)許可證和u盾都不見(jiàn)了,也不記得在哪個(gè)銀行開(kāi)的對(duì)公戶(hù),現(xiàn)在要注銷(xiāo)有什么辦法可以查到對(duì)公戶(hù)信息嗎? 稅務(wù)系統(tǒng)也沒(méi)有銀行信息的備案,
老師,學(xué)校應(yīng)收集團(tuán)300萬(wàn),集團(tuán)就把300萬(wàn)給了學(xué)校,學(xué)校賬當(dāng)時(shí)往來(lái)記錯(cuò)記成 借 銀行存款 300萬(wàn) 貸 其他應(yīng)收款-老板300萬(wàn) 要把往來(lái)調(diào)成應(yīng)收集團(tuán)300萬(wàn),分錄怎么寫(xiě)