你好,嗯嗯,是的呢,從2019年度的期初作為數(shù)據(jù)依據(jù),錄之后的就可以
老師,咨詢一下,我接過來的嵐逸公司,遷入只有到2017年底賬套數(shù)據(jù),她說后兩年用的是金蝶做賬的,現(xiàn)在金蝶數(shù)據(jù)調(diào)不出來。我準(zhǔn)備就從2020年初建立新的賬套。只要名稱和原來的不同就行了吧,再把2019年度數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)填入,是這樣吧。
請(qǐng)問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師們,我公司一家供應(yīng)商與我公司有十幾年的往來賬,前期也與老板核對(duì)過,發(fā)過詢證函,但每次數(shù)據(jù)都與我公司賬套中數(shù)據(jù)核對(duì)不一致,我來公司近1個(gè)月,發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做賬的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤亂賬比較多,主要是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或者科目掛錯(cuò),所以我就翻憑證按照發(fā)票和銀行回執(zhí)單整個(gè)重新錄到表格里,最后統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)也與這家供應(yīng)商數(shù)據(jù)不一樣,供應(yīng)商給我們的是審計(jì)事務(wù)所發(fā)的詢證函,我公司老板說可能后期與這家供應(yīng)商打官司,我的問題是,我現(xiàn)在還需要為我公司做些什么準(zhǔn)備呢?
私募基金有限合伙公司,交接中,為啥總攤上這樣的公司我要不是今天對(duì)了一下賬務(wù),科目交易性金融資產(chǎn)在24年下半年才加的,然后財(cái)務(wù)軟件里面弄了兩套賬,最后一套賬是25年對(duì)上了,24年也對(duì)上了,但是新賬24年每月都有一大筆以前年度損益調(diào)最大一筆15萬(wàn)元,總數(shù)24年估計(jì)以前年度損益調(diào)整合計(jì)數(shù)大概是60萬(wàn)左右,問了公司的會(huì)計(jì),就說這個(gè)為啥調(diào)整,說審計(jì)讓調(diào)就讓調(diào)根據(jù)哪筆憑證調(diào),她也找不到,公司對(duì)人對(duì)事的態(tài)度,我觀察公司的員工,現(xiàn)在交接的會(huì)計(jì)都從12月份就沒發(fā)工資被迫離職的,我來這家公司之前還有個(gè)會(huì)計(jì),待了兩天就走了,我已經(jīng)看出員工苗頭不對(duì)了,都罵公司,老師你分析一下,我覺得我也該走了,試用期不能呆了
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你好老師,投資款怎么做會(huì)計(jì)分錄
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
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專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
沒有啊,我就錄入了一份逾期了的票 其他都是正常的
啊,不是這個(gè)問題的嘛