您好,個(gè)人部分也算的,實(shí)際支付的才不算
老師,公司承擔(dān)的社保, 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān)部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬 繳納時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 可是最后應(yīng)付職工薪酬科目的金額就會(huì)和個(gè)稅申報(bào)的金額對(duì)不上呢,差額就會(huì)是公司承擔(dān)的社保部分 我不理解,求指點(diǎn)
老師你好,關(guān)于個(gè)稅申報(bào)金額和社保公司承擔(dān)部分 不太清楚,計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資2360 ,在計(jì)提五險(xiǎn)公司承擔(dān)部分時(shí) 分錄借:管理費(fèi)用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 441.79(社保公司承擔(dān)的部分) 個(gè)稅申報(bào)是2360,但是這樣分錄坐下來(lái)應(yīng)付職工薪酬賬上變成了2801.79 和我申報(bào)個(gè)稅的不一致,這點(diǎn)不太理解
請(qǐng)問(wèn)老師,外地公司有幾個(gè)員工的工資和社保是外地公司代繳,到時(shí)候我們開服務(wù)費(fèi)給他們,請(qǐng)問(wèn)取數(shù)是不是單位承擔(dān)社保部分+應(yīng)發(fā)工資或者單位承擔(dān)社保部分+個(gè)人承擔(dān)社保部分+代扣個(gè)稅+實(shí)發(fā)工資,這兩種取數(shù)口徑哪個(gè)更好啊
老師,我這做的是內(nèi)向,交社保,不是應(yīng)該記借:費(fèi)用~公司承擔(dān)部分 其他應(yīng)付款~個(gè)人承擔(dān)部分 貸:銀行存款嗎?但是我這之前的會(huì)計(jì)記的個(gè)人承擔(dān)部分是應(yīng)付職工薪酬~社保,他這個(gè)對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)季度所得稅申報(bào)表內(nèi)職工薪酬:己計(jì)入成本費(fèi)用:只有工資部分,社保直接費(fèi)用化,那填的時(shí)候社保單位承擔(dān)的部分要不要加進(jìn)去的
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
老師,想問(wèn)下財(cái)務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個(gè)模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來(lái)確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來(lái)了之后可以按照毛利率的6%來(lái)確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。