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Q

老師,本省內(nèi)超過500萬施工項目,做異地跨報后。每次開票結(jié)算進度款,我都是要特定主體身份登錄,然后填寫預交款信息,再回到日常申報登錄那里進行開票是吧? 另外必須我現(xiàn)在要開票,預交款那里我是稅款所屬期是9月還是10月呢? 如果是10月,我預繳申報完需要預約繳稅嗎?不預約會不會今日就自動扣款了?

2025-10-21 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-21 16:38

是,需用特定主體身份登錄填預繳款信息,完成后回到日常申報登錄開票; 10 月開票,稅款所屬期通常是 10 月; 預繳申報完一般不用預約繳稅,多數(shù)系統(tǒng)不會自動扣款,需手動操作繳納,具體以當?shù)仉娮佣悇站痔崾緸闇省?/p>

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快賬用戶8724 追問 2025-10-21 16:42

好的,明白了老師,您這樣講,我大概心里有數(shù)了。就是現(xiàn)在稅務電話打不通,我又著急開票,聽完您說,和我原先想著差不多,我先這么操作,過兩天再咨詢稅務局有出入再調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-10-21 16:44

這個月系統(tǒng)經(jīng)常出問題

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是,需用特定主體身份登錄填預繳款信息,完成后回到日常申報登錄開票; 10 月開票,稅款所屬期通常是 10 月; 預繳申報完一般不用預約繳稅,多數(shù)系統(tǒng)不會自動扣款,需手動操作繳納,具體以當?shù)仉娮佣悇站痔崾緸闇省?/div>
2025-10-21
你之前已經(jīng)確認了稅,開票時不再做處理了,直接作為附件處理。 如果400萬,補處理差額部分就可以了。
2020-11-18
1.是的 2.你們墊付要掛其他應收款 3.開票金額為基數(shù),預繳增值稅附加稅所得稅個稅 借應交稅費-應交增值稅-已交稅費/所得稅/個稅/附加稅 貸銀行存款 填寫在預繳欄就可以了
2020-08-12
明年1月份申報 個人生產(chǎn)經(jīng)營所得沒有優(yōu)惠的 可以取得成本費用發(fā)票 核算健全 可以查賬征收 一般個體戶會核定征收(雙定戶) 查賬征收的話 需要有效的發(fā)票才能稅前扣除 否則匯算清繳時需要納稅調(diào)增 固定扣除為每月5000 無其他專項附加扣除(子女住房教育養(yǎng)老等) 開專票 必須繳納增值稅 跟30萬沒有關(guān)系 如果專%2B普 超了30萬 都要繳納增值稅的 合計不超 只交專票部分的增值稅 普票免
2020-10-11
同學你好 上面的開始說的對,分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納 你們是什么準則就用什么科目,不用改 實操有建筑行業(yè)的,也有課程
2020-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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