您好,那不可以,這個(gè)不允許直接導(dǎo)入
老師你好,我單位是生產(chǎn)型出口企業(yè),這個(gè)月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報(bào)好了(由于內(nèi)銷占比多,出口退稅都沒(méi)有),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月出口有300萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票,可以直接在增值稅附表一16項(xiàng)塡寫(xiě)未開(kāi)發(fā)票這一部分嗎
你好 老師我們是生產(chǎn)企業(yè) 有筆出口貨物是免稅的 是不是不需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入直接填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表上就可以了?
老師,我想問(wèn)下,雙抬頭的出口報(bào)關(guān)單,生產(chǎn)銷售公司與境內(nèi)發(fā)貨人的關(guān)系可以是供應(yīng)商與客戶關(guān)系嗎但生產(chǎn)銷售單位有出口經(jīng)營(yíng)權(quán),退稅聯(lián)在生產(chǎn)銷售單位的系統(tǒng)中,這是可以的嗎?
老師您好,想咨詢您個(gè)出口退稅方面的問(wèn)題,我們出口報(bào)關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購(gòu)的,10月份開(kāi)出口發(fā)票時(shí)也開(kāi)了這部分紙箱,今天報(bào)增值稅時(shí)把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說(shuō)這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來(lái)了,說(shuō)下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請(qǐng)問(wèn)具體怎么操作呢?我不開(kāi)紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來(lái),然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費(fèi)用可以嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè),我們銷售去國(guó)外的貨物,報(bào)關(guān)單是10000歐元,收匯可以收美元么?也就是收匯可以與報(bào)關(guān)不一致么?會(huì)影響出口退稅么?
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開(kāi)票,那10月開(kāi)出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開(kāi)票,那開(kāi)出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒(méi)滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
那還有什么方法導(dǎo)入呢操作卡現(xiàn)在不在手里
填寫(xiě)數(shù)據(jù),這個(gè)才可以的
根據(jù)報(bào)關(guān)單上數(shù)據(jù)填寫(xiě)是嗎?具體填寫(xiě)哪些數(shù)據(jù)嘛老師您這邊知道嘛?
這個(gè)的話,你可以打開(kāi)一下,我給你說(shuō)