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你好 老師我們是生產(chǎn)企業(yè) 有筆出口貨物是免稅的 是不是不需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入直接填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表上就可以了?

2021-10-18 09:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-18 09:48

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2021-10-18
這個(gè)是需要看具體的公司情況,沒(méi)有退稅,可能是因?yàn)槠谀](méi)有留抵稅額,也可能是本月需要繳納增值稅,因?yàn)榇嬖趦?nèi)銷的情況下,是需要繳納增值稅平賬的
2020-12-13
你好,免抵稅額需要做為附加稅的計(jì)稅依據(jù)
2024-08-06
你好好,免稅就不需要在出口退稅系統(tǒng)申報(bào)的,
2021-05-18
您好,生產(chǎn)型出口企業(yè)出口收入填在 免抵退稅欄。
2020-09-10
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