你好,你是說(shuō)應(yīng)該借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款?
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營(yíng)業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎?借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:營(yíng)業(yè)外收入
上一年度需要調(diào)賬,應(yīng)該在跨年度怎么調(diào)?錯(cuò)的分錄是1、借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:預(yù)收賬款;2、借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 跨年后,需要做正確的分錄是1、借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款_A,預(yù)收賬款_B;2、借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款_C,預(yù)收賬款_D
2022年有一筆分錄借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-其他,今年做2022年匯算,發(fā)現(xiàn)此筆分錄錯(cuò)誤,應(yīng)該入往來(lái)賬,而不是入營(yíng)業(yè)外收入,那么做2022匯算這筆營(yíng)業(yè)外收入怎么處理?
2023年做了一筆賠償收入是貸方50萬(wàn)元,但是2024年發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤,應(yīng)該是40萬(wàn)元,那我2023年就多繳稅了,我2024年要怎么做分錄,比如2023年是做借:應(yīng)付賬款50,貸:營(yíng)業(yè)外收入50,那我2024年紅沖的話是要做應(yīng)付賬款,-50,營(yíng)業(yè)外收入-50還是做借應(yīng)付賬款-50.貸方:以前年度損益調(diào)整-50呢?
老師您好,有家公司在2024年時(shí),做了分錄借:銀行存款10萬(wàn),貸:營(yíng)業(yè)外收入 10萬(wàn)。然后,在后面又去補(bǔ)計(jì)提:借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:營(yíng)業(yè)外收入 這樣看等于多做了一筆營(yíng)業(yè)外收入,那今年要怎么調(diào)整,還是返回2024年去沖掉這筆計(jì)提呢
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒(méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開(kāi)票,那10月開(kāi)出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開(kāi)票,那開(kāi)出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車(chē)輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒(méi)滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
是的,老師
你好,這樣的話,你借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)收賬款