你好; 你描述下你們的業(yè)務(wù) ;這樣好判斷; 為什么要調(diào)整分錄 。 收入金額錯誤了嗎
說應(yīng)收賬款返利的部分用庫存現(xiàn)金填上,這分錄怎么看不懂?為什么是借:銀行存款貸:庫存現(xiàn)金?不是借:應(yīng)收賬款貸:庫存現(xiàn)金?
原分錄:借庫存商品33196.56,貸預(yù)付賬款-暫估33196.56。跨年后,發(fā)現(xiàn)當(dāng)時的分錄應(yīng)該是:借庫存商品20972.1,貸預(yù)付賬款-A客戶20972.1 跨年后怎么調(diào)整以前的分錄
上月沒收錢是 借應(yīng)收賬款5000 貸主營業(yè)務(wù)收入5000 收到錢了是借 庫存現(xiàn)金5000 貸應(yīng)收賬款5000 后來發(fā)現(xiàn)入錯帳了 實(shí)際該是3870 該怎么調(diào)賬呢 那個應(yīng)收的戶已經(jīng)消掉了 可不可以這樣 借主營業(yè)務(wù)收入5000 貸庫存現(xiàn)金5000 然后再做一筆 借庫存現(xiàn)金3870 貸主營業(yè)務(wù)收入3870
上一年度需要調(diào)賬,應(yīng)該在跨年度怎么調(diào)?錯的分錄是1、借:庫存現(xiàn)金,貸:預(yù)收賬款;2、借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入 跨年后,需要做正確的分錄是1、借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款_A,預(yù)收賬款_B;2、借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款_C,預(yù)收賬款_D
老師請問一下 我2021年錯誤的分錄借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款, 正確的分錄 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 調(diào)整到今年怎么調(diào)整
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
因為會計科目用錯了
你好;? 你之前收入意思是不符合收入要求 ; 你要去做 預(yù)收賬款? 和應(yīng)收賬款科目是嗎? ?
是的,我上一年度有2個會計分錄做錯了,現(xiàn)在要跨年度調(diào)賬
你好; 那你就 先去之前錯誤的紅沖了。我先給你沖;? 借預(yù)收賬款 貸庫存現(xiàn)金 ;? 借 以前年度損益調(diào)整 -主營業(yè)務(wù)收入 ;? 貸庫存現(xiàn)金? ; 然后按正確做 :借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 A ; 預(yù)收賬款-B ;? ?借庫存現(xiàn)金貸 應(yīng)收賬款C? ; 預(yù)收賬款D? ?
最后做一筆分錄將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配_未分配利潤里嗎
你好; 是的。 忘記給你寫結(jié)轉(zhuǎn)了。 就可以了? ?
好的,謝謝老師
不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價? ?