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老師您好,有家公司在2024年時,做了分錄借:銀行存款10萬,貸:營業(yè)外收入 10萬。然后,在后面又去補計提:借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:營業(yè)外收入 這樣看等于多做了一筆營業(yè)外收入,那今年要怎么調(diào)整,還是返回2024年去沖掉這筆計提呢

2025-02-25 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-25 09:35

你好,你返回去結(jié)賬修改的話,你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表和所得稅申報表能修改嗎?能修改的話,可以啊,可以刪除反結(jié)賬修改刪除它然后再重新結(jié)賬。

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快賬用戶2814 追問 2025-02-25 09:42

如果在今年調(diào)整呢,要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-02-25 09:44

借,利潤分配,未分配利潤,貸,其他應(yīng)收款。

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齊紅老師 解答 2025-02-25 09:45

匯算清繳,納稅調(diào)減。

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你好,你返回去結(jié)賬修改的話,你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表和所得稅申報表能修改嗎?能修改的話,可以啊,可以刪除反結(jié)賬修改刪除它然后再重新結(jié)賬。
2025-02-25
你好,借:以前年度損益 貸:專項應(yīng)付款 然后借:利潤分配~未分配利潤, 貸:以前年度損益
2021-01-06
匯算清繳的時候,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額在這里面填寫就可以了,其他的都不需要動。
2023-03-08
首先,進(jìn)行紅字沖銷,沖銷之前錯誤的記賬憑證: 借:銀行存款 500,000(紅字) 貸:其他應(yīng)付款 500,000(紅字) 然后,編制調(diào)整憑證,將收到的投資款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,并把 50 萬調(diào)為長期債權(quán): 借:其他應(yīng)付款 500,000 貸:營業(yè)外收入 500,000 同時,確認(rèn)長期債權(quán)(假設(shè)長期債權(quán)科目為“長期應(yīng)收款”): 借:長期應(yīng)收款 500,000 貸:其他應(yīng)付款 500,000
2024-07-29
同學(xué)你好 那你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 2.你是什么會計準(zhǔn)則
2021-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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