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Q

老師,個體工商戶一般納稅人農(nóng)副產(chǎn)品,農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)項抵扣稅務(wù)局要求自查,原材料自己開反向票有一筆2025年4月份一張發(fā)票稅額要進(jìn)項轉(zhuǎn)出2000元(轉(zhuǎn)出原因:身份不符非農(nóng)戶不能抵),稅管員要求在2025年10月一起申報,我應(yīng)該在哪個表格里填寫,帳務(wù)如何處理(2025年9月份沒有生產(chǎn))?

2025-10-20 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-20 17:33

確認(rèn)進(jìn)項轉(zhuǎn)出時(10 月申報前做賬務(wù)處理):借:原材料 2000 元(若該原材料已領(lǐng)用,需調(diào)整對應(yīng)成本科目,如 “主營業(yè)務(wù)成本”)貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 2000 元 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(10 月月末):借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 2000 元貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 2000 元 申報時在 10 月《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(二)》第 23 欄填 2000 元

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快賬用戶1612 追問 2025-10-20 17:49

老師,我購買的原材料己生產(chǎn),己銷售沒有庫存,且2025年9月份沒有生氣產(chǎn),我?guī)?wù)處理在8月份可以?然后結(jié)轉(zhuǎn)在8月份,還是9月份?然后在這個10月份帳期一起申報(屬期9月)

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齊紅老師 解答 2025-10-20 17:50

同學(xué)你好 你可以暫估入庫

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快賬用戶1612 追問 2025-10-20 17:53

老師如圖剪頭那一欄?

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快賬用戶1612 追問 2025-10-20 17:57

老師如圖剪頭那一欄?同學(xué)你好 你可以暫估入庫,老板不生產(chǎn)了

老師如圖剪頭那一欄?同學(xué)你好 你可以暫估入庫,老板不生產(chǎn)了
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齊紅老師 解答 2025-10-20 17:58

同學(xué)你好 不生產(chǎn)了?要注銷嗎

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快賬用戶1612 追問 2025-10-20 18:37

現(xiàn)在廠房出租了,更換法人

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齊紅老師 解答 2025-10-20 18:41

不是轉(zhuǎn)讓股權(quán)的嗎

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快賬用戶1612 追問 2025-10-20 18:43

老師原材料實際是4月份的,發(fā)票也是4月份,自查是10月,稅管員說在10月報稅(屬期9月份)一起交

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快賬用戶1612 追問 2025-10-20 18:48

不叫轉(zhuǎn)讓股權(quán)吧,廠地及設(shè)備都是A老板的,現(xiàn)在經(jīng)營都是虧的不經(jīng)營,把廠地與設(shè)備全部出租給B,到時候法人代表改為B,老師這叫什么?

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齊紅老師 解答 2025-10-20 18:51

同學(xué)你好 那你一起申報就可以

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快賬用戶1612 追問 2025-10-20 19:01

老師,一起申報,我這種特殊,賬務(wù)處理在第幾月賬期

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齊紅老師 解答 2025-10-20 19:19

那你這個就是九月做賬

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你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-06-27
同學(xué)你好,我來做一下吧。
2020-11-19
(1)該甲食品7月因管理不善損失而轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。 4000/(1-0.09)*0.09+150*0.09=409.10
2022-12-02
1借原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額1300 貸銀行存款11300
2022-10-14
你好,(1)借原材料10000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅1300,貸銀行存款11300
2020-09-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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