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資料某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×19年9月1日,“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”賬戶有借方余額1800元。2×19年9月份,該企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款為10000元,增值稅新為1300元。取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證其增值稅可予抵扣,價稅款已支付,所購材料已驗收入庫。(2)企業(yè)銷售商品一批,價款為100000元,增值稅額為13000元。 (3)本月,企業(yè)在建生產(chǎn)線工程領(lǐng)用庫存商品成本10000元,計稅價格為15000元。 (4)以庫存商品向股東支付股利。該批庫存商品成本為8500元,計稅價格為10000元、 (5)月末,原材料盤虧1000元,該批材料原已計入增值稅進(jìn)項稅額為130元。經(jīng)查明因管理不善造成的非正常損失。 (6)交納本月份增值稅18500元。 (7)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月多交(或欠交)的增值稅。 要求: (1)計算該企業(yè)9月份應(yīng)交納的增值稅。 (2)根據(jù)上述資料,編制相關(guān)的會計分錄。

2020-09-29 22:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-29 23:07

你好,(1)借原材料10000,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅1300,貸銀行存款11300

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-29 23:09

(1)借原材料10000,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1300,貸銀行存款11300 (2)借應(yīng)收賬款113000,貸主營業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13000

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齊紅老師 解答 2020-09-29 23:10

(3)借在建工程10000,貸庫存商品10000

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齊紅老師 解答 2020-09-29 23:12

(4)以庫存商品向股東支付股利。 分錄,借應(yīng)付股利9800,貸庫存商品8500,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項)1300=10000*13%

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齊紅老師 解答 2020-09-29 23:15

(5)月末,原材料盤虧1000元,借管理費用1130,貸原材料1000,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)130

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齊紅老師 解答 2020-09-29 23:16

(6)交納本月份增值稅18500元。借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(已交增值稅)18500,貸銀行存款18500

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齊紅老師 解答 2020-09-29 23:19

計算該企業(yè)9月份應(yīng)交納的增值稅=13000%2B1300%2B130-1300-18500=-5370

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-29 23:20

借應(yīng)交稅費--未交增值稅5370,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)5370

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你好,(1)借原材料10000,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅1300,貸銀行存款11300
2020-09-29
1借原材料10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額1300 貸銀行存款11300
2022-10-14
1借原材料10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額1300 貸銀行存款11300
2022-04-29
同學(xué)你好,我來做一下吧。
2020-11-19
你好! 借原材料10000 進(jìn)項稅1300 貸銀行存款 2.借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 銷項稅13000 3.借在建工程10000 貸庫存商品 4.借應(yīng)付股利10000+1300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 銷項稅1300 借主營業(yè)務(wù)成本8500 貸庫存商品8500 5.借待處理財產(chǎn)損益1000 貸原材料 借管理費用1130 貸待處理財產(chǎn)損益1000 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出130 6.借應(yīng)交增值稅18500 貸銀行存款 7.計算,期初-1800-1300+13000+1300+130-18500=-970為多交 本月應(yīng)交13130
2022-05-15
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