你好,這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)清理,清理余值轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支
我建筑安裝公司,出售固定資產(chǎn)車輛開(kāi)了發(fā)票,做賬時(shí)做了固定資產(chǎn)清理,但稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)比對(duì)我們利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入和我們?cè)鲋刀惿陥?bào)數(shù)據(jù)不一致,少了這個(gè)固定資產(chǎn)清理這個(gè)數(shù)值,請(qǐng)問(wèn)老師這該怎么辦?固定資產(chǎn)清理這個(gè)應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入么?這樣營(yíng)業(yè)收入就能比對(duì)上
我們是一家運(yùn)輸公司,有車輛固定資產(chǎn)處理,增值稅納稅申報(bào)表年報(bào)跟利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)金額不一樣,剛好數(shù)據(jù)就是固定資產(chǎn)清理的數(shù)據(jù)
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報(bào)表自動(dòng)帶出在銷售額里面。我想問(wèn)的是所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入要不要加上這個(gè)出售固定資產(chǎn)開(kāi)票的金額。不加的話,所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)銷售額對(duì)不上
出售固定資產(chǎn),要找其他收入還是營(yíng)業(yè)外收入嗎?軟件做賬的金額跟增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)不上
老師,請(qǐng)問(wèn)如果處理了固定資產(chǎn),是不是賬面上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)據(jù),也不會(huì)等于增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)?
酒店前臺(tái)購(gòu)買了酒店管理軟件,總價(jià)5萬(wàn)5,先付了27500元開(kāi)了發(fā)票,怎么入賬?做什么科目?
個(gè)體戶查賬征收,賬本中的銷售稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,需要計(jì)入成本費(fèi)用中么?
郭老師您好,去年的未交增值稅憑證沒(méi)有寫繳納導(dǎo)致未交增值稅有余額,怎么處理啊老師
個(gè)體戶,手機(jī)店開(kāi)的服務(wù)發(fā)票用不用填這個(gè)表?
老師好,所得稅季度申報(bào)突然改版,增加職工薪酬已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,第二列實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬。這二項(xiàng)怎么填?都是1-9累計(jì)嗎?這二項(xiàng)與個(gè)稅報(bào)表與企業(yè)所得稅匯算清繳表有什么聯(lián)系? 我們公司是跨月支付,甚至跨兩月付工資。單位賬是去年11月,12月,到年底的11月這樣做賬,而匯算清繳是去年全年。我在報(bào)匯算清繳都是賬上取數(shù)減以前年度11,12月再加下本年12月申報(bào)的,這樣是一整年。
員工機(jī)票報(bào)銷需要的原始憑證是什么?
事業(yè)單位中質(zhì)保金未開(kāi)票,質(zhì)保金額只在合同中提及,需不需要掛賬?
老師小規(guī)模納稅人無(wú)票收入要填寫到哪欄里呢
老師請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅新申報(bào)表實(shí)際支付應(yīng)付職工薪酬借方1月份是付2024年12月的工資,在申報(bào)時(shí)要扣除12月的工資嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是物業(yè)公司,熱力是外包給乙公司的,工資都是甲單位轉(zhuǎn)給乙公司,乙公司統(tǒng)一發(fā)放給勞務(wù)派遣人員的,請(qǐng)問(wèn)甲單位勞務(wù)派遣人員支付的培訓(xùn)費(fèi),要放到甲的職工教育經(jīng)費(fèi)中核算么?
我現(xiàn)在在軟件系統(tǒng)也做的是請(qǐng)固資清理,利潤(rùn)表那里收入沒(méi)有累加,但是我增值稅正常申報(bào)了數(shù)據(jù),現(xiàn)在就導(dǎo)致增值稅申報(bào)的總收入大于我利潤(rùn)表的
這個(gè)很正常的,沒(méi)有逃稅就行
那意思說(shuō)我不用管嘛?這樣的話企業(yè)所得稅對(duì)應(yīng)的收入也是跟增值稅不一樣的i
是的,不用管他的,做賬和報(bào)稅本來(lái)就存在差異