您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因?qū)е虏灰恢?/p>
老師,我想問(wèn)一下,匯算清繳時(shí)報(bào)的收入,增值稅收入跟年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)對(duì)不上這個(gè)咋處理
老師好,我們單位2021年全年財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入金額和增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額,這兩個(gè)數(shù)字不一樣。我們是物業(yè)公司,收款在前,收款時(shí)就繳納了增值稅,所以增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額是根據(jù)稅金倒推的,而財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入是每個(gè)月進(jìn)行分?jǐn)偟模赃@兩個(gè)數(shù)不一致?,F(xiàn)在我在做所得稅匯算清繳,提示說(shuō),這兩個(gè)數(shù)字相差挺大,請(qǐng)問(wèn)我要如何處理嗎?謝謝!
上年度的已經(jīng)匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表可以去稅局修改嗎? 目前的問(wèn)題是財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和增值稅報(bào)表銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù)不一致,修改后全部按照增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)。
老師您好請(qǐng)問(wèn),年度匯算清繳申報(bào)同時(shí)也需要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,我理解的是財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫(xiě)的匯算清繳錢(qián)的數(shù)據(jù),對(duì)嗎?匯算清繳是根據(jù)稅法規(guī)定對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理事項(xiàng)予以填表調(diào)整,所以如果有稅收上的超額的業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類(lèi)的也只是需要稅收 不需要改動(dòng)報(bào)表??
老師,我想問(wèn)下我的匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表比賬上多計(jì)入了一個(gè)25000的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)賬上忘記計(jì)提,但是又申報(bào)了個(gè)稅,所以年度財(cái)務(wù)報(bào)表上面加了25000但是賬上沒(méi)體現(xiàn),現(xiàn)在報(bào)工商年檢財(cái)務(wù)資產(chǎn)狀況要跟匯算清繳報(bào)表統(tǒng)一?還是根據(jù)賬上的金額數(shù)據(jù)報(bào)就可以呢
老師好,所得稅季度申報(bào)突然改版,增加職工薪酬已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,第二列實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬。這二項(xiàng)怎么填?都是1-9累計(jì)嗎?這二項(xiàng)與個(gè)稅報(bào)表與企業(yè)所得稅匯算清繳表有什么聯(lián)系? 我們公司是跨月支付,甚至跨兩月付工資。單位賬是去年11月,12月,到年底的11月這樣做賬,而匯算清繳是去年全年。我在報(bào)匯算清繳都是賬上取數(shù)減以前年度11,12月再加下本年12月申報(bào)的,這樣是一整年。
員工機(jī)票報(bào)銷(xiāo)需要的原始憑證是什么?
事業(yè)單位中質(zhì)保金未開(kāi)票,質(zhì)保金額只在合同中提及,需不需要掛賬?
老師小規(guī)模納稅人無(wú)票收入要填寫(xiě)到哪欄里呢
老師請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅新申報(bào)表實(shí)際支付應(yīng)付職工薪酬借方1月份是付2024年12月的工資,在申報(bào)時(shí)要扣除12月的工資嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是物業(yè)公司,熱力是外包給乙公司的,工資都是甲單位轉(zhuǎn)給乙公司,乙公司統(tǒng)一發(fā)放給勞務(wù)派遣人員的,請(qǐng)問(wèn)甲單位勞務(wù)派遣人員支付的培訓(xùn)費(fèi),要放到甲的職工教育經(jīng)費(fèi)中核算么?
老師好,自然人投資公司投進(jìn)來(lái)的錢(qián)需要繳納印花稅嗎?印花稅的稅種是什么?公司投資另一個(gè)公司投出去的投資款,雙方都要繳納印花稅嗎?申報(bào)印花稅的稅種是什么
老師 電子稅務(wù)局哪里查看別人已開(kāi)公司未抵扣的發(fā)票 一般納稅人和小規(guī)模都說(shuō)下
跨境要預(yù)測(cè)一個(gè)Tk店的利潤(rùn)表,有個(gè)固定費(fèi)用比如房租水電是不是要分?jǐn)偅词杖脒M(jìn)行分?jǐn)?/p>
如果一直沒(méi)法工資,還用交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎,還有就是為啥有的企業(yè)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)。有的企業(yè)就沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)了
老師,是沒(méi)有做賬,報(bào)稅的時(shí)候也不知道數(shù)據(jù),查申報(bào)表,數(shù)據(jù)沒(méi)看合適
那哪個(gè)申報(bào)表的數(shù)據(jù)正確的
只有增值稅的報(bào)表數(shù)據(jù)是正確的
那您企業(yè)所得稅申報(bào)表要根據(jù)增值稅申報(bào)表的收入申報(bào)
我問(wèn)一下怎么解決這個(gè)問(wèn)題
更正企業(yè)所得稅申報(bào)表 調(diào)整為增值稅申報(bào)表的收入數(shù)據(jù)一樣
好的,謝謝老師
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!