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問一下提供建筑服務(wù)*勾機(jī)的收入開了專票和普票,需要交印花稅嗎?申報(bào)系統(tǒng)里邊采集的印花稅會(huì)不會(huì)帶出數(shù)據(jù)來

2022-01-17 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-17 21:35

你好,帶不出來的。要自己填進(jìn)去

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快賬用戶2080 追問 2022-01-17 21:37

電子稅務(wù)局系統(tǒng)里邊的稅源采集了需要塡數(shù)還是系統(tǒng)采集后直接申報(bào)

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快賬用戶2080 追問 2022-01-17 21:38

問一下提供建筑服務(wù)*勾機(jī)的收入開了專票和普票,安普票數(shù)塡是吧?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 21:39

你好需要填數(shù)的哈。自動(dòng)帶不出來的

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齊紅老師 解答 2022-01-17 21:39

第二個(gè)問題是指什么稅種

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你好,帶不出來的。要自己填進(jìn)去
2022-01-17
你好這個(gè)增值稅申報(bào)收入算幾時(shí),1季度還是去年了?這個(gè)保持一致,和所得稅,
2021-05-10
1,可以去大廳更正,也可以匯算時(shí)更正 2,匯算清繳完之后,如果說有差錯(cuò),你就差錯(cuò),調(diào)整就可以,沒有就不用處理。 3,次年不用在處理了 4,你直接作為當(dāng)月的印花稅申報(bào)就可以了。 5,可以的
2021-05-15
您好 退貨款 要貸方主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 不能寫在借方? 您利潤表 主營業(yè)務(wù)收入欄次沒有體現(xiàn)這個(gè)借方10萬 是這個(gè)意思嗎
2024-08-01
1.是的 2.你們墊付要掛其他應(yīng)收款 3.開票金額為基數(shù),預(yù)繳增值稅附加稅所得稅個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)/所得稅/個(gè)稅/附加稅 貸銀行存款 填寫在預(yù)繳欄就可以了
2020-08-12
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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