因為這個不是國內(nèi)銷售正常交稅的,你出口沒有交稅,不能抵扣
購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款為60萬,進項稅額9.6萬,另外支付購貨的運輸費用6萬,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,計算該貨物可以抵扣的進項稅額??=9.6+6×6%=9.96萬元為什么運輸費用稅率這里用6%,不是快遞業(yè)6%,貨物運輸9%嗎?
老師你好,增值稅一般納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)的進項稅額允許從銷項中抵扣 問題1:這里的是指一般納稅人個人購買國內(nèi)運輸服務(wù)的進項可以抵扣呢,還是需要公司承包的程租,期租,濕租才會開具增值稅專用發(fā)票呢 問題2:取得增值稅普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的金額(這段話怎么理解呢,是一般納稅人購買的國內(nèi)旅客運輸服務(wù)即使開具的普通發(fā)票也一樣可以抵扣進項嗎
學(xué)堂老師,我公司是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),目前有筆國外訂單,進項發(fā)票已開,出口的貨物不用開票,那進項發(fā)票開的專票是不是不能進行抵扣國內(nèi)的銷售額,如何計算應(yīng)退的出口退稅呢?稅率13%金屬制品
學(xué)堂老師,貿(mào)易公司出口貨物收到的增值稅專用發(fā)票是不是不能直接認(rèn)證抵扣呢?
全出口外貿(mào)公司,無進口業(yè)務(wù),1問:進項稅如果不能全部出問口退稅,是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅報表怎么填?2問:國內(nèi)運輸專票不能抵扣?是先認(rèn)證在轉(zhuǎn)出處理嗎?
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
那這個專用發(fā)票在電子稅務(wù)局需要做不得抵扣的操作嗎
選擇不抵扣勾選或者是認(rèn)證之后再做進項轉(zhuǎn)出都行
那如果是其他的房租發(fā)票,辦公用品發(fā)票,水電費發(fā)票等,可以正常抵扣嗎?如果可以抵扣的話,這些進項稅是不是只能申請留底退稅呢
不能的 不可以抵扣
為什么呢
出口不交稅 進項不能抵扣