你好;? ?是的。 都可以抵扣的? ; 收到貨運(yùn)的? 進(jìn)項(xiàng)稅? 稅率是按9%計(jì)算哈? ?
購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn) 元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開具普通發(fā)票。可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少?
購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明制度的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn)元,另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算啊
購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款為60萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額9.6萬(wàn),另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn),取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,計(jì)算該貨物可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額??=9.6+6×6%=9.96萬(wàn)元為什么運(yùn)輸費(fèi)用稅率這里用6%,不是快遞業(yè)6%,貨物運(yùn)輸9%嗎?
購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未支付;另外開出轉(zhuǎn)賬支票支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明的運(yùn)費(fèi)是6萬(wàn)元,增值稅為0.54萬(wàn)元。怎么算
購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元,另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票(計(jì)算題)
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫(kù)存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個(gè)點(diǎn),進(jìn)來的票廠家收我6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來多少的票的金額才能抵扣
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
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