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老師,房地產(chǎn)一般納稅人,一般計(jì)稅方法計(jì)算增值稅的時(shí)候不是可以扣除地價(jià)款嗎?這題第五問為什么沒有扣呢?
第三大題第三個(gè)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄計(jì)算增值稅為什么不扣除土地款啊
老師好,為什么這題第十一小題計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí)不用扣除第十小題的消費(fèi)稅
建筑企業(yè)異地預(yù)繳增值稅,是扣除分包款后的金額計(jì)算的,,,那企業(yè)所得稅的稅基需要扣除分包款計(jì)算嗎
老師 請(qǐng)問簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,增值稅可以扣除分包款嗎
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
您好,第一小題計(jì)算增值稅時(shí)不能直接扣除分包款1600萬元,因?yàn)槠髽I(yè)選擇了一般計(jì)稅方法,要用全部收入3300萬元算出銷項(xiàng)稅額3300/(1%2B9%)9%,再減去分包商開來的專票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額1600/(1%2B9%)9%來算出應(yīng)納稅額。