你好,第10是實(shí)際繳納不影響利潤(rùn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 貸銀行存款
老師好,為什么這題第十一小題計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí)不用扣除第十小題的消費(fèi)稅
老師,您好!這題計(jì)算12月利潤(rùn)總額的時(shí)候,為什么不計(jì)算第二小題銷售原材料的呀?
老師,第一小題為什么要踢除消費(fèi)稅;消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎?問(wèn)題1說(shuō)稅前利潤(rùn)不是所得稅稅前利潤(rùn)嗎?
老師,這題計(jì)算題的第四小問(wèn)怎么理解鴨?答案的那些數(shù)據(jù)分別表示什么,為什么會(huì)影響利潤(rùn)總額?
計(jì)算第三小題職工福利的時(shí)候會(huì)計(jì)準(zhǔn)予扣除的加50是屬于哪一個(gè)?然后計(jì)算調(diào)整應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,他為什么沒(méi)有調(diào)減第一小題行權(quán)激勵(lì)的32萬(wàn)
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
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老師,所以實(shí)際繳納了的稅金及附加不需要扣除,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)對(duì)嗎
是的,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅是計(jì)提時(shí)
好的,謝謝老師
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