同學(xué)你好 因?yàn)轭}目通過(guò)銷項(xiàng)稅額抵減額 確認(rèn)了土地價(jià)款抵減了增值稅的金額 并且單獨(dú)確認(rèn)了分錄
老師,你好,第一個(gè)問(wèn)題,這道題甲公司是計(jì)劃將該公寓對(duì)外出租,為什么第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄借方寫(xiě)投資性房地產(chǎn)? 第二個(gè)問(wèn)題,出售20%結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)值為什么是4200元? 第三個(gè)問(wèn)題,2016年12月31日,計(jì)稅基礎(chǔ)計(jì)算過(guò)程里,減去20000除以50是做什么?
老師,房地產(chǎn)一般納稅人,一般計(jì)稅方法計(jì)算增值稅的時(shí)候不是可以扣除地價(jià)款嗎?這題第五問(wèn)為什么沒(méi)有扣呢?
第三大題第三個(gè)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄計(jì)算增值稅為什么不扣除土地款啊
老師 你看這兩個(gè)的題干 一個(gè)1000是含稅另一個(gè)不含稅 其他基本相同 為什么結(jié)果算的時(shí)候不一樣 第一個(gè)考慮增值稅等其他稅 第二個(gè)為什么不考慮 第一個(gè)土地出讓金再收入中減掉 第二個(gè)問(wèn)什么不減除 第一個(gè)答案沒(méi)法上傳 只能三張照片
老師您好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目第一個(gè)小問(wèn),為什么增值稅計(jì)算只扣除了土地價(jià)款,其他安裝費(fèi)和設(shè)施費(fèi)怎么不減掉呢
您好啊,想咨詢一下一個(gè)問(wèn)題的,那個(gè)有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國(guó)有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門(mén)票,餐飲,多種娛樂(lè)項(xiàng)目收入都是按分開(kāi)類別計(jì)入收入的,現(xiàn)在因都是無(wú)票收入,我們想從稅務(wù)局申請(qǐng)定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個(gè)類別的價(jià)格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒(méi)有工資,沒(méi)有發(fā)票!
去年5月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣(mài)汽車,我們售后租回的車又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會(huì)卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來(lái)一共25萬(wàn),但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬(wàn),按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬(wàn),但是成本費(fèi)用他做了25萬(wàn),對(duì)不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說(shuō)是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒(méi)有業(yè)務(wù)) 公司稅費(fèi)種核定有消費(fèi)稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒(méi)有顯示消費(fèi)稅 那還需要申報(bào)消費(fèi)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司給員工買(mǎi)的五險(xiǎn)一金屬于福利嗎?匯算清繳時(shí)要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除啊?謝謝
直接減土地款計(jì)算銷項(xiàng)稅可以嗎?不寫(xiě)抵減分錄是不是就不正確???
會(huì)計(jì)核算有規(guī)定的 就單獨(dú)抵減吧