直接看到18年就行,往前看5年
老師,我報(bào)本季度企業(yè)所得稅時(shí),顯示有彌補(bǔ)以前年度虧損A萬(wàn)元,但是我看到10月份報(bào)上季度的企業(yè)所得稅時(shí),也有彌補(bǔ)以前年度虧損,況且也是A萬(wàn)元,是不是彌補(bǔ)以前年度虧損重復(fù)了呢?
老師,我在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),以前年度虧損可以不全部彌補(bǔ)嗎?比如我2021年虧損10萬(wàn),我可以22年彌補(bǔ)5萬(wàn),剩下的在23年彌補(bǔ)嗎?
老師,您幫我看看我已經(jīng)申報(bào)2023年度的企業(yè)所得稅報(bào)表了,圖一是結(jié)轉(zhuǎn)的虧損額,然后我現(xiàn)在申報(bào)2024年第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,但彌補(bǔ)虧損額只彌補(bǔ)到2022年,2023年的怎么不能彌補(bǔ)嗎?
老師,23年的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中所得稅21年是正數(shù),22年是負(fù)數(shù),23年是正數(shù),目前24年一季度利潤(rùn)也是負(fù)數(shù),在申報(bào)一季度所得稅季報(bào)時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我在交第四季度企業(yè)所得稅,有上一年的彌補(bǔ)虧損,但是稅局系統(tǒng)只能識(shí)別到23年12月的虧損金額,未能識(shí)別到23年的累計(jì)虧損金額,所以繳納的所得稅多了。請(qǐng)問(wèn)一般可以彌補(bǔ)虧損的金額是應(yīng)該看累計(jì)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)對(duì)吧?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)我新入職一家公司,前任已離職沒(méi)有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過(guò)退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬(wàn)免稅,說(shuō)已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒(méi)有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開(kāi)了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
謝謝,那老師比如24年虧損了,25年盈利,還能彌補(bǔ)24年虧損嗎,23年已經(jīng)彌補(bǔ)了五年虧損的話
23年剩余未彌補(bǔ)的,后期可以彌補(bǔ)