你好這個(gè)系統(tǒng)是自動(dòng)提取的
【1】小微企業(yè)假設(shè)2020年第1-3季度利潤(rùn)總額累計(jì)10萬(wàn)。累計(jì)所得稅5千。第四季度虧損2萬(wàn)。即1-4季度累計(jì)利潤(rùn)總額是8萬(wàn)。不需要繳納所得稅對(duì)吧! 【2】20201年的第一季度所得稅申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損,系統(tǒng)自動(dòng)出數(shù),還是需要手動(dòng)填寫(xiě)?金額是多少呢?
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè),去年第4季累計(jì)虧損7300元,今年第一季盈利,利潤(rùn)總額15.1萬(wàn),計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)可以彌補(bǔ)去年第4季的虧損嗎?就是(151000-7300)*2.5%,可以這樣計(jì)提嗎?還是網(wǎng)上面有其他老師說(shuō)的,第一季計(jì)提所得稅費(fèi)時(shí),假如沒(méi)做年度匯算清繳是不能彌補(bǔ)去年第4季度累計(jì)虧損的呢?
小規(guī)模23年第一季度,利潤(rùn)總額1500元,需要交企業(yè)所得稅了。但是到4月份季度申報(bào)的時(shí)候,第九行,彌補(bǔ)以前年度虧損,如果有金額的話,我就不用交企業(yè)所得稅了吧
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我 21年虧損13萬(wàn) 22年 虧損 188元 ,23年盈利23萬(wàn) 。 我現(xiàn)在申報(bào)2023年一季度季報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào) ,顯示我公司就是按照23萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額。 我如何去填彌補(bǔ)以前虧損呢? 可以用以前虧損來(lái)減掉一點(diǎn)應(yīng)納稅額嗎?在哪個(gè)表里面的第多少行啊 ? (樸老師勿答)
老師!您好,我想請(qǐng)教一下,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,本年度虧損金額,是系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)之前的數(shù)據(jù)生成的嗎?稅務(wù)局問(wèn)我23年怎么虧了35萬(wàn)元,利潤(rùn)表累計(jì)12月利潤(rùn)總額-36萬(wàn)元呢!
24年暫估成本,到今年5.31日前還有幾張發(fā)票沒(méi)收到,6月開(kāi)具的可以嗎
老師端午安康,一般納稅人所得稅季度申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本都包括哪些
選項(xiàng)B抵押權(quán)設(shè)立的時(shí)間不是合同生效時(shí)嗎,為什么本題是登記時(shí)生效
老師,對(duì)于滿足條件求和需要用什么函數(shù),比如A列是不同公司名字,B列是金額,我想求某個(gè)公司金額
25年4月,單休,我應(yīng)該上多少天班,27號(hào)未與5月份調(diào)休
廣告公司里制作搭建臺(tái)的過(guò)程。這樣的公司是屬于制造業(yè)還是工業(yè)。
老師您好,我是一個(gè)養(yǎng)老院,我們養(yǎng)老院自己種菜養(yǎng)豬,菜種,豬飼料記什么科目
交易型金融資產(chǎn),成本是400元,公允價(jià)值是480元,那會(huì)計(jì)基礎(chǔ)是400元還是480元?計(jì)稅基礎(chǔ)是?是屬于遞延負(fù)債,還是遞延資產(chǎn)?
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司沒(méi)有計(jì)提社保直接交的咋樣做憑證
個(gè)人出租小轎車一個(gè)月3萬(wàn)到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票交啥稅?
那么如果系統(tǒng)提取錯(cuò)了的話。就只能在匯算清繳的時(shí)候弄?
是的,但是這個(gè)錯(cuò)的概率不大
因?yàn)檫@家公司的房租是兄弟公司付的,導(dǎo)致成本不多,交所得稅了,那么我可以做一個(gè)房租分?jǐn)偙韽男值芄痉謹(jǐn)偡孔饨o要交所得稅的公司?另外可以不走資金撥款嗎?直接把費(fèi)用掛過(guò)去可以?
這個(gè)操作也是可以的了
不需要直接付款,內(nèi)部掛賬沒(méi)問(wèn)題?
內(nèi)賬這個(gè)處理是對(duì)的