你好,沒(méi)有重復(fù)的匯算,清椒的時(shí)候還是可以彌補(bǔ)的。
老師,第二季度企業(yè)所得稅填報(bào)時(shí)有填彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填呢?
小微企業(yè),第四季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損??梢詮浹a(bǔ)前一年、還是可以彌補(bǔ)前五年的虧損呀?
老師,我報(bào)本季度企業(yè)所得稅時(shí),顯示有彌補(bǔ)以前年度虧損A萬(wàn)元,但是我看到10月份報(bào)上季度的企業(yè)所得稅時(shí),也有彌補(bǔ)以前年度虧損,況且也是A萬(wàn)元,是不是彌補(bǔ)以前年度虧損重復(fù)了呢?
老師,我們?cè)?2年10月交企業(yè)所得稅時(shí) 有減 彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn),但是22年12月的時(shí)候 修改了19年的報(bào)表,使得22年本身是沒(méi)有可以彌補(bǔ)以前年度虧損的,所以現(xiàn)在報(bào)22年年報(bào)的時(shí)候,a106000企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表 沒(méi)有顯示可以彌補(bǔ)以前年度虧損的金額,這個(gè)怎么辦。
三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表中,彌補(bǔ)以前虧損30萬(wàn)(以前年度虧損已全部彌補(bǔ)完),在計(jì)算四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí),第9行彌補(bǔ)以前年度虧損是0還是30萬(wàn)呢
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬(wàn)元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目用什么比較好
不含稅價(jià)?銷項(xiàng)稅額=含稅價(jià)吧?
老師今年公司或者個(gè)人購(gòu)買新能源電動(dòng)車車輛購(gòu)置稅有什么優(yōu)惠呢?車輛購(gòu)置稅是怎么計(jì)算的呢?
小規(guī)模企業(yè)收到人力資源差額征收發(fā)票合計(jì)金額23471.78元,稅金142.47元,備注寫扣除29480元。請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)怎樣做具體會(huì)計(jì)分錄?代發(fā)金額是否計(jì)入應(yīng)付薪酬?
老師,發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)是不是旅客運(yùn)輸發(fā)票沒(méi)有的
合伙企業(yè)需要繳納的個(gè)人所得稅,要按各個(gè)合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個(gè)人來(lái)支付嗎,還是從經(jīng)營(yíng)所得額扣減?
老師 問(wèn)下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問(wèn)他有沒(méi)有入庫(kù)單,他說(shuō)沒(méi)有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費(fèi),是掛管理費(fèi)用嗎?這個(gè)也沒(méi)有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
你的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額填寫的是累計(jì)的數(shù)據(jù)嗎?
是的,老師
你好,沒(méi)有重復(fù)的可以彌補(bǔ),因?yàn)槟愕臓I(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額都是年累計(jì)的,之前已經(jīng)申報(bào)過(guò)了。
噢,電子稅務(wù)局帶出來(lái)一般是不是都是累計(jì)數(shù)據(jù)呢?
好,你們電子稅務(wù)局自動(dòng)取出的嗎?我們這邊是自己填寫的。