您好,是是填1-9月的貸方累計(jì)發(fā)生額,支付的是1到9月實(shí)際支付的工資
老師:這個月企業(yè)所得稅申報(bào)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填??!
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),事項(xiàng)1職工薪酬那里,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計(jì)數(shù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
老師,小微企業(yè)季報(bào)本季無收入與成本,企業(yè)所得稅季報(bào)新增有一欄資產(chǎn)損失填是還是否,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填發(fā)生額的貸方嗎?實(shí)際支付的職工應(yīng)付職工薪酬填寫應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額的借方金額嗎?
老師,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表他讓填那個,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額,應(yīng)該填什么?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,是填1-9月的貸方累計(jì)發(fā)生額嗎;實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是今年實(shí)際發(fā)放的工資來填列嗎(2024.12-2025.08)
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點(diǎn)折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請過退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請過退稅。
老師,個體戶老板申報(bào)經(jīng)營所得時不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風(fēng)險(xiǎn)么
實(shí)際支付就是2024.12-2025.08月的
這個2024年的不算吧,這個是去年的,你要按1到9月的來填
24年12月計(jì)提,25年1月發(fā)放啊,當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放啊
不加上這個,這個是12月的工資,按2到9月的數(shù)據(jù)來
老師,還有一個問題,就是實(shí)際支付的工資跟個稅申報(bào)的金額有出入,比如說實(shí)際支付1-9月是1.5萬,個稅申報(bào)是1萬,有0.5萬是去年已經(jīng)申報(bào)了個稅今年才發(fā)放的,系統(tǒng)比對有異常,會引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
0.5這個不算,是去年申報(bào)的,要按今年申報(bào)的來填
就是都按今年發(fā)放的數(shù)據(jù)來填列是吧,以前年度的工資今年發(fā)放也不算進(jìn)去
是的,以前發(fā)放的也不算的
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)