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你好,鄒老師在嗎?上次問(wèn)你的問(wèn)題還有不明白的地方。 1,存貨余額跟期末留抵之間沒有什么必然關(guān)系,為什么沒有關(guān)系? 2,存貨余額可能大于期末留抵稅額/13%,也可能等于。我想期末留抵有可能里面有費(fèi)用,為什么存貨余額不是小于等于期末留抵稅額/13%? 3,如果不存在固定資產(chǎn)和費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)的情況,期末存貨余額與期末留抵稅額/13%沒有必然相等的關(guān)系,老師你說(shuō)的這點(diǎn)我不太明白,為什么沒有必然關(guān)系? 4,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),成本費(fèi)用高利潤(rùn)就少的。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),利潤(rùn)可能是正數(shù),也可能是負(fù)數(shù)的。為什么利潤(rùn)有可能是正數(shù)?
老師好,第一張圖是我把進(jìn)項(xiàng)稅額憑證列舉了一個(gè)圖片,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額憑證我都是這樣做的,都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)3318.14元,都在借方, 第三張就是我所做的需要把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)摘要我畫了紅框,我怎么寫?還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要轉(zhuǎn)出嗎,我做的對(duì)嗎,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。(進(jìn)來(lái)是在借方,轉(zhuǎn)出是在貸方。)是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)未見增值稅分錄是怎么樣的。這個(gè)進(jìn)銷項(xiàng)稅的摘要,分錄怎么寫。這個(gè)圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了,老師,我講明白了嗎,我表達(dá)清楚了嗎
老師好,之前稅務(wù)局的老師說(shuō)讓我們簽一個(gè)放棄留底進(jìn)項(xiàng)稅的聲明。那么我這個(gè)月在申報(bào)的時(shí)候,是不是應(yīng)該把之前報(bào)表里面的上期留底稅額寫2314.82,在 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 里面寫2314.82,然后應(yīng)抵扣稅額合計(jì)、期末留底稅額為0???
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
老師您好,請(qǐng)問(wèn)剛和前任會(huì)計(jì)交接完,前任會(huì)計(jì)提供的8月期末科目余額表中,銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,都有余額;我查了8月份的增值稅報(bào)表,顯示期末留底稅額是0,那么我是不是需要調(diào)賬,先做一個(gè)分錄把8月期末的這些銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,全部結(jié)平?蟹蟹
建筑行業(yè),農(nóng)民工不繳納社保的風(fēng)險(xiǎn)如何避免
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在u來(lái)調(diào)整怎么辦?對(duì)去年正常應(yīng)該虧損,但是由于少結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,有利潤(rùn)了,現(xiàn)在調(diào)整有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
什么情況下不動(dòng)產(chǎn)租賃采用5%的稅率啊
請(qǐng)問(wèn)有沒有陜西西安的老師?我有社保增員的問(wèn)題需要咨詢
成本模式下投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)公允模式下投資性房地產(chǎn)的損失和收入計(jì)什么科目
總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號(hào)到30號(hào)憑證匯總?
什么情況用5%的稅率啊
我們是珠寶加工廠,會(huì)有小時(shí)工,如果申報(bào)報(bào)酬是否還需要對(duì)方給我們開票?
咨詢下:企業(yè)信用信息公示報(bào)告中的數(shù)據(jù),準(zhǔn)確嗎?一般如果作為外部證明資料,被認(rèn)可嗎?
上月留抵5萬(wàn),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn),銷項(xiàng)稅額7萬(wàn),我再開多少票能達(dá)到增值稅稅負(fù)2.88%,我們是13%的稅率,可以發(fā)一下計(jì)算過(guò)程嗎?
您好,下期留抵稅額6.1萬(wàn)元是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,不需要額外做憑證,增值稅申報(bào)時(shí)直接填到“上期留抵稅額”欄即可;2. 會(huì)計(jì)上只需處理圖片里那3筆分錄(確認(rèn)收入、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2.4萬(wàn)、應(yīng)收退稅8萬(wàn)),留抵稅額本身不做分錄;3. 提議的“借未交增值稅/貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出6.1萬(wàn)”是錯(cuò)的,留抵稅額既不是未交增值稅也不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,它是系統(tǒng)累積的未抵扣數(shù),和憑證無(wú)關(guān)。
應(yīng)交稅費(fèi)下面二級(jí)明細(xì)科目有一個(gè)增值稅留抵稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目嗎?
這個(gè)留抵稅額的減少就是出口退稅那8萬(wàn)啊 出口退稅那個(gè)明細(xì)科目也有余額
?您好,不需要專門結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額科目,現(xiàn)在這個(gè)科目已經(jīng)取消了,留抵稅額直接在增值稅申報(bào)表里自動(dòng)往下期帶,會(huì)計(jì)上你只要做好那三筆基本分錄(確認(rèn)收入200萬(wàn)、轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅2.4萬(wàn)、確認(rèn)退稅8萬(wàn))就行了,賬上不用單獨(dú)處理這6.1萬(wàn)留抵稅額,下個(gè)月報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把這6.1萬(wàn)算進(jìn)去讓你繼續(xù)抵扣。