同學(xué),你好 嗯嗯,是的
財稅2016 36號文件中第二十九條,計算不得抵扣的進(jìn)項稅額等于當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額*(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當(dāng)期全部銷售額。 1、請問8月有收到專票進(jìn)項稅無法劃分,不得抵扣的進(jìn)項=8月的進(jìn)項稅額*(8月簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/8月全部銷售額,這樣計算么? 2、12月時還需要按全年的重新計算一遍是么?不得抵扣的進(jìn)項=全年的進(jìn)項稅額*(全年的簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/全年全部銷售額,這樣計后,前面月份如進(jìn)項轉(zhuǎn)出少了,需要在12月份把差額再轉(zhuǎn)出么?或是轉(zhuǎn)多了就沖回?
老師,您好!以下圖片是12月份應(yīng)交稅費的期初余額,是另外一個會計交給我的科目余額表,我覺得這個進(jìn)項稅額和銷項稅額有余額好像不對,這兩個數(shù)額應(yīng)該在期末的時候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說,她平時只是把差額轉(zhuǎn)出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個我該怎么做呢?進(jìn)項銷項的余額我需要怎么做平?
您好,21年10月之前的會計,做賬的時候,月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進(jìn)項稅額和銷項稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進(jìn)項稅額和銷項稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師您好,請問剛和前任會計交接完,前任會計提供的8月期末科目余額表中,銷項稅額、進(jìn)項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,都有余額;我查了8月份的增值稅報表,顯示期末留底稅額是0,那么我是不是需要調(diào)賬,先做一個分錄把8月期末的這些銷項、進(jìn)項、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,全部結(jié)平?蟹蟹
您好老師,我之前每個月都進(jìn)銷項都結(jié)轉(zhuǎn),后聽了你的課我都更正回來,現(xiàn)在進(jìn)項和銷項都和申報表的對上了,我之前有進(jìn)項轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在期末是平的 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額 和未交增值稅科目貸方金額相差個 進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額這樣對嗎
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
如果想結(jié)平這些,借貸方會有差額,請問老師,差額我放在什么科目中呢?蟹蟹
同學(xué),你好 放在以前年度損益調(diào)整
可是沒跨年呀,我9月14號接手的,前任會計給我提供的截止8月底的科目余額表。那我調(diào)整分錄的差額也是放在以前年度損益調(diào)整嗎?
同學(xué),你好 是的放在以前年度損益調(diào)整
蟹蟹老師
不客氣,祝工作順利