你好同學(xué) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
跨年的分錄寫錯了,需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
老師,紅沖上年的暫估費用分錄怎么寫,今年回來了一部分,還有一部分沒回來,當(dāng)時暫估的會計分錄是借:銷售費用~運費~加工費,貸:其他應(yīng)付款暫估,我現(xiàn)在要怎么做分錄,如果涉及到以前損益調(diào)整,麻煩把沖紅到結(jié)轉(zhuǎn)的整個分錄詳細寫出來,謝謝老師
關(guān)于其他應(yīng)付款重分類賬務(wù)分錄咨詢-----------------------調(diào)整前分錄是其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調(diào)整重分類,那應(yīng)該就是對沖,我寫的調(diào)整后分錄是:貸方其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,借方其他應(yīng)付11520.但是其他應(yīng)付期末余額應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個是哪里做錯了呢,請老師指點謝謝
請問老師,但年的差錯要怎么更正呀?比如應(yīng)錄入其他應(yīng)付款的科目錄成應(yīng)付賬款,我要怎么修改呢?先紅沖再寫正確的分錄?還是直接可以把應(yīng)付賬款的金額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款?
你好,老師,小規(guī)模公司,去年暫估了9萬,借成本,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在跨年了,我需要沖紅重新做,還是調(diào)整損益,調(diào)整損益的話,怎么寫分錄
固定資產(chǎn)清理。記入營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
科技公司,銷售貨物的時候增值稅收入填在貨物和勞務(wù)上面,有一個課程設(shè)計費應(yīng)該屬于咨詢服務(wù)嗎如果屬于咨詢服務(wù)是填在服務(wù)和不動產(chǎn)上嗎?核的稅種有商業(yè)3%.也有咨詢服務(wù)
個體戶升級為公司,資產(chǎn)與負債的差額怎么處理?。?/p>
我五月份計提了電費,請問,這個月收到電費發(fā)票,請問紅沖五月對不?還是把少計提的補上?
小規(guī)模納稅人超市有收入沒有成本票,可以只做收入,不做成本嗎,有費用票
請問公司新車間裝修費怎么記賬呢
支付社保費13358.24元,其中只有一個人的個人部分是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
請問老師一月份的時候支付審計報告費,然后支付出去了,后面發(fā)現(xiàn)有兩家公司嗎?然后我已支付出去同一家支付了,然后后面次月的時候發(fā)現(xiàn)了,然后對方把錢退回來,然后我把另外一筆重新支出去了,那我怎么做帳呢?
老師你好,深圳地區(qū)貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,做鋼卷批發(fā)的,關(guān)于開發(fā)票的問題,進項有些顯示規(guī)格,有一些沒有規(guī)格,之前開出去的銷售發(fā)票都沒有顯示規(guī)格,這次有一個這客戶要求顯示規(guī)格,怎么處理,
老師,現(xiàn)在業(yè)務(wù)招待費扣除比例是多少?
因為上一步是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款