對,如果是咨詢服務是屬于填在服務和不動產,這個沒錯
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”……現在,經營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質,簽訂合同內容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數填寫的數據都是“當月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……現在,開票內容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數應該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
我們公司是那個服務不動產和銷售無形資產的增值稅納稅人,我們公司購買了那個電影票,放在我們公司的營銷號上面去進行銷售,這個電影票不就是屬于貨物了嗎,我們公司它是屬于服務類的公司,本應該沒有庫存商品的,這個電影票,我把它放入庫存商品去,這樣子可以嗎?
16【單選題】某咨詢服務公司本月與客戶簽訂為期半年的咨詢服務合同,并已預收全部咨詢服務費,該合同于下月開始執(zhí)行。下列各項中,該公司預收咨詢服務費應記入的會計科目是()(2021年)A.合同取得成本B.合同負債C.主營業(yè)務成本D.主營業(yè)務收入17【多選題】甲公司向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅稅額為6500元;商品已經發(fā)出,并已向銀行辦妥托收手續(xù)。該批商品的成本為40000元。不考慮其他因素,下列說法中正確的有()(2020年)A.主營業(yè)務成本增加40000元B.主營業(yè)務收入增加56500元C.主營業(yè)務收入增加50000元D.應收賬款增加56500元18【單選題】企業(yè)對不符合收入確認條件的售出商品進行會計處理,應借記的會計科目是()(2019年)A.在途物資B.庫存商品C.主營業(yè)務成本D.發(fā)出商品19【判斷題】如果銷售商品不符合收入確認條件,在商品發(fā)出時不需要進行會計處理。()(2018年)
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術服務,收取服務費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術人員給對方提供了個咨詢服務,也不會存在國內進項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務費的金額去繳納附加稅嗎
老師,國家稅務總局2017年第11號公告規(guī)定“納稅人銷售活動板房、機器設備、鋼結構件等自產貨物的同時提供建筑、安裝服務,不屬于混合銷售,應分別核算貨物和建筑服務的銷售額,分別適用不同的稅率或者征收率?!?銷售鋼結構件就是13%稅率 安裝服務可以是一般9%,也可以簡易3%,針對同一項目這個材料和勞務合同分開簽嗎?還是和業(yè)主簽一個合同呢?還有政策規(guī)定中等自產貨物咋理解呢?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數據對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產生調增、產生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務局,稅務局聯系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產涵蓋哪些 自持資產可以看資產負債表的哪些數據呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應付賬款A廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應付賬款暫估A廠家!做資產負債表時會體現應付和預付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個稅申報我怎么添加寧波的企業(yè) 個稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時候只能到浙江省 這個怎么辦
購買二手車沒有進項稅額抵扣,再對外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
在銷售貨物和銷售咨詢服務的時候是不是做分錄的時候要做一個二級分錄要備注一下,具體是銷售貨物還是銷售咨詢服務
這種商業(yè)百分之三的是不是也減免到百分之一?因為我報稅的時候我選擇的是百分之一
您好,這個的話,最好是備注一下,這個是1
這個是1是什么意思
你看我備注一下主營業(yè)務收入咨詢服務可以嗎
那個是多打字了,不必理會
每一個這樣的二級憤怒
做一個這樣的二級分錄
是屬于二級分錄吧你說的