您好,根據(jù)您的題目,是借其他應(yīng)收4800,貸其他應(yīng)付款4800,
資產(chǎn)類科目應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收賬款貸方有余額調(diào)整科目對應(yīng)的科目是什么。 負(fù)債類預(yù)收賬款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付賬款借方有余額調(diào)整分錄對應(yīng)科目是什么
關(guān)于其他應(yīng)付款重分類賬務(wù)分錄咨詢-----------------------調(diào)整前分錄是其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調(diào)整重分類,那應(yīng)該就是對沖,我寫的調(diào)整后分錄是:貸方其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,借方其他應(yīng)付11520.但是其他應(yīng)付期末余額應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個是哪里做錯了呢,請老師指點謝謝
請問將其他應(yīng)收款17000和其他應(yīng)付款1900期末余額做往來重分類,轉(zhuǎn)入損益營業(yè)外收入,怎么做分錄?我做的是借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收,營業(yè)外收入是借方還是貸方?怎么做這筆分錄
員工對公支出已經(jīng)沖賬,其他應(yīng)收款其他(公司)?,F(xiàn)在是除去稅金,費用這部分多出來了。我怎么重分類給調(diào)沒了?借款是:借其他應(yīng)收其他,貸銀行。沖時:借費用,稅金,貸其他應(yīng)收其他。現(xiàn)在就是沖賬的這個借方費用出現(xiàn)的余額。這個對沖了應(yīng)該沒有才對。不知道為什么這個金額還在期末余額借方
老師,您看下這個調(diào)整哈,其他應(yīng)收借方的負(fù)數(shù)合計是7520520.22,其他應(yīng)付款貸方的負(fù)數(shù)是23260.04,那這個重分類調(diào)整為啥借貸方都調(diào)成7520520.22+23260.44=7543780.26呢
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進項發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
住宿費稅金怎么計算?含稅價格是12000,稅率是6%,怎么計算稅金呢?
您好。根據(jù)您的題目,12000*0.06/1.06
謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
下次有問題還會咨詢老師的,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持