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關(guān)于其他應(yīng)付款重分類賬務(wù)分錄咨詢-----------------------調(diào)整前分錄是其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調(diào)整重分類,那應(yīng)該就是對沖,我寫的調(diào)整后分錄是:貸方其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,借方其他應(yīng)付11520.但是其他應(yīng)付期末余額應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個是哪里做錯了呢,請老師指點謝謝

2022-05-30 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-30 18:16

您好,根據(jù)您的題目,是借其他應(yīng)收4800,貸其他應(yīng)付款4800,

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快賬用戶6242 追問 2022-05-30 20:11

住宿費稅金怎么計算?含稅價格是12000,稅率是6%,怎么計算稅金呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 21:49

您好。根據(jù)您的題目,12000*0.06/1.06

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快賬用戶6242 追問 2022-05-30 22:15

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-30 23:03

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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快賬用戶6242 追問 2022-05-30 23:07

下次有問題還會咨詢老師的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-30 23:08

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,根據(jù)您的題目,是借其他應(yīng)收4800,貸其他應(yīng)付款4800,
2022-05-30
?你好? ? ?那你其他應(yīng)收款貸方100? 那么應(yīng)該是分類到? 其他應(yīng)付款 貸方去 ;? ?
2021-07-28
好對的是的是這么做的。
2021-10-18
您好! 借:其他應(yīng)付款1900 營業(yè)外支出15100 貸:其他應(yīng)收款17000
2022-05-31
你好同學(xué),可以的,你可以把它調(diào)整到其他應(yīng)付款那里面去。
2022-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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